您好,不需要,这种服务类的不需要交的
2.乙公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。该公司20X1年12月发生下列业务: (1) 12日,与客户签订一项服务合同,合同规定总价款为500万元(不含增值税),于合同签订5日内收取113万元,其余款项在服务完成后收取。乙公司采用产出法确认服务收入。 (2) 15日,收到客户首期付款113万元,存入银行。 (3) 31日,甲公司为完成该项服务发生服务成本200万元,经专业测量师测量,服务的履约进度为50%。预计到服务完成还将发生成本200万元。确认收入开具增值税专用发票。 要求:根据以上资料,编制乙公司有关的会计分录。请问老师在12日的时候113万要确认为收入吗
印花税 请问老师:影视公司在拍摄过程中会跟服化道等签订合同,公对公打款,名目可能是【设计服务费】【道具租赁费】等,这种算不算印花税的范畴? 不太理解印花税的经济合同是什么意思,烦请老师解答 另外,印花税收取按照不含税签订合同,就可以按照不含税的金额缴纳请老师看看我理解的对不对: - 比方签订的时候写:金额1万元(不含税),和金额10600(含税),前者是按照1万交税,后者是按照10600交税?是这个意思吗? 辛苦老师,谢谢
老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-7月都没业务了,目前公司有四个人从五月发工资缴纳五险一金,技术合同在6.30号交了一次印花税,6.1号通过税务局代开了业务技术服务专票8万。请问1.辛苦老师帮我看下我做的第二季度(5-6月)整个会计分录对吗?2.尤其是增值税的会计分录和印花税的会计分录,不确定我做的对不对辛苦老师帮我看下,如果不对,正确的分录是什么呢?3.印花税我通过电子税务局扣缴了税款,请问我需要找税务局买印花税的票吗?目前我没有印花税票。印花税的会计分录我做的对吗?
老师我们是人力资源服务公司8月1-8月31日 合计开票金额:493,195.81元 合计税额:30,945.04元,进账税额5630.62元,需要交多少增值税,多少附加税,如何计算,需要交印花税吗?企业所的税如何计算?谢谢,一般纳税人,不是差额征税
2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同,合同总收入为100万元,当日,收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日,经专业测量师测量后,确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日,累计发生的服务成本为28万元,估计完成该合同还将发生服务成本42万元,该项服务交易的结果能够可靠计量,假定发生的服务成本均为职工薪酬,不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
上3个月未享受加计抵减,正常缴纳增值税,本月一下享受了上3月未享受的加计抵减额,本月未交增值税怎么做分录
供应商退回多采购款,如何做分录
老师,员工的生育津贴,当月就把该笔津贴支付给了员工,借银行存款,其他应付款一某员工。然后借其他应付款一某员工 贷银行存款,这样可以吗?
老师你好,请问小规模公司,开5万普票异地施工发票,需要开跨区域涉税事项表吗?
我家现在是一般纳税人开出去的是9个点发票,是需要农民去税务局代开自产自销免税发票给我们,然后我去电子税务局数字账户勾选,然后抵扣是吗。还是说我们直接申请农产品收购发票,开出去9点,然后实际是免税的
老师请问下,公司收到员工名字抬头的发票,是给公司买的空调,有国补,只能开给个人,这个情况能税前扣除吗?
我司收到甲方公司的预收货款,现在解除了合作协议。甲方委托我方现将收到甲方的货款退回到乙方的账户。甲方出具付款委托书。这样操作是否合规?
老师,出口货物没有开发票,请问在免退税申报这儿填什么呢
老师请问一下,进口一批货物,专用缴款书上完税价格五万七,银行售汇转出5万3,这个差额怎么计?增值税和关税另外付的。
你好老师个体户经营超市老板拿超市的钱会计分录怎么做
老师,技术合同指的是哪些需要交印花税
技术开发、转让、咨询、服务合同。
专利申请权转让,非专利技术转让所书立的合同。
专利权转让、专利实施许可所书立的合同、书据。
技术咨询合同。
技术服务合同。
技术培训合同。
技术中介合同。
老师,我们公司租赁厂房,需要缴纳租赁合同印花税吗
这个需要的,按千分之一来交的
我们公司对厂房进行装修,发生的装修费不用交印花税吧
这种装修方面的不用交的
不属于建筑方面吗?建筑合同缴纳的印花税指的哪些
如果是建筑合同就是按承揽合同来申报了