你好需要的,不管有没有发票都需要的
老师好,给劳务分包方代发工资,是不是不需要通过应付职工薪酬核算,也不需要代缴个税?分录这样做对嘛?借:工程施工-**项目-人工费 贷:应付账款-**公司 代发工资时,冲应付,把剩余的款用银行存款走平,劳务分包方给我们开发票?
老师,你好。请问一下,我公司是一家建筑工程公司,承包劳务,我公司工人没有签到合同,公司也没有申报个税,交社保都没有,然后工人工资直接计入成本,没有走应付职工薪酬科目,只有一些管理人员计入应付职工薪酬,也申报个税。在汇算清缴的时候,工资总额那里填的数据是成本里面的工资加上应付职工薪酬工资得的数据。那现在我公司需要申报残保金,我公司的工资总额的数据,怎么填啊
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录有个金额都写错了,我们当月扣缴当月公积金,分录写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,但借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对吧,那么在25.6月做两笔调整分录可以吗,第一笔摘要写调整2024.8-12月应付职工薪酬公积金科目数额多记,分录写借应付职工薪酬公积金-1000*5个月 贷应付职工薪酬公积金-1000*5个月。第二笔分录摘要写调整2025.1-5月应付职工薪酬公积金科目数额多记,借应付职工薪酬公积金-1000*5个月 贷应付职工薪酬公积金-1000*5个月。25年汇算清缴a105050公积金的数额我填25年应付职工薪酬公积金科目的本期发生额➕调整的24年应付职工薪酬公积金数额。这样有什么不妥吗老师,有没有其他更好办法。
我们支付给个人临时工的工资我是记入制造费用劳务费贷现金。这个工人不肯开发票,也不肯对公付款给他报税。然后汇算清缴我调出来缴税现在不是季度申报要填写应付职工薪酬的数据吗。我这需要通过应付职工薪酬科目
老师,我公司从国外进货,国内销售,有部分产品需要返回国内维修,现在新所得税纳税申报表让填写出口收入差异情况表,应如何填写,报表自己带出出口报关单出口人民币收入为126万,但我们没有国外收入都是返修的物品
老师:老师:一般纳税人,没有进项,上月缴纳的增值税,和预交的增值税,这个月做账分录该怎么做才算完整
请教一下老师,找第三方商业承兑贴现的时候,扣除的手续费没有发票,能计入财务费用吗?后期是否需要调上来?
欠关联公司的负债,转资本公积。有什么风险吗。印花税义务发生时间。比如一直没有股东会会议转资本公积。印花税一直不用交吗。账上已经转资本公积了
老师,麻烦问下单位是一般纳税人,这个月做增值税申报的时候,发现前任会计2月份红冲了24年的一笔收入但是2月份申报增值税没有把这笔无票收入减少,账上有增值税的留底但是申报表里面没有,我这个月做增值税的时候无票收入可以减掉2月红冲的那笔无票收入吗(比如这个月收入是20,申报的时候无票收入写20-2=18)
请问老师,社保补前两个月的差额,那差额填到工资表哪里,是分别填养老和医疗里吗
出纳给离职员工发工资的时候发了5000元,银行转账备注也是工资,但是其中有2000元是报销的办公费,真正工资有3000元,那个这个做账的时候该怎么做账
有没建筑行业实操培训
冶炼行业生产过程中的存货成本主要包括投入的原材料和辅料对吗,还有别的吗。期间费用除了能耗,人工还有别的什么吗,这两样是期间成本吧,固定资产折旧也应该属于成本吧,还是期间费用
老师,请问一般纳税人,在哪里下载"增值税纳税申报表1-9月“的数据?
都需要通过应付职工薪酬劳务费过渡吗
是的,你说的是正确的这个
那我之前都没有通过这个分录过渡,现在怎么处理呀
没有也不要紧,以后需要通过得
那我就从下月开始通过那个过渡,还是说从明年开始呀。那我这次获取数据的时候需要把劳务费加进去是吧
你从下月开始,这次的数据需要自己加起来