你好,这个应付账款是负数,你应该填到预付账款里面去。
老师,应付账款期末余额数是负的怎样填资产负债表
资产负债表可以单独调整应付和未分配利润期末数据吗?因为这样调整不影响资产负债表期末余额
老师,资产负债表的应交税费是负数报税务局有没有影响
老师,你好,我们单位的1月份资产负债表表应收账款,其他应付款的年初余额和期末余额是负数,还有应付账款的期末余额是负数,这个为什么是负数?
老师 我的资产负债表其他应收款期末余额为负数 其他应付款为0 公司是2023年7月成立 开始建账的。如果是负数负债表要调吗,这样报送负债表给税务系统有影响吗
小企业会计准则下,补缴纳往年不开票收入,应该如何做账
老师,请问社保是当月计提当月缴纳,还是当月计提次月缴纳?
请问老师,供货商一直未给我们开进项,我们公司已经缴了税,现在我们公司已经起诉对方,对方直接给我们补偿该付的税钱,我们只有做无票成本,汇算调增。我们没有进项发票有没有问题呢,在税务上会有风险吗?
消费税计税依据核定权限,老师给个总结,答案上不一致,懵了
老师,委托三方发放的工资,用计提吗?
公司个税申报社保部分,公司社保只有养老,失业,工伤,在填个税申报表时失业保险需要填吗
老师,新所得税申报表中职工薪酬这块是1-9月计提和发放的数据吗?
9月份因公用车产生的加油费,但是发票用了4月份的,能否报销,为什么
我是建筑单位,23年度的一张进项发票,因为对方原因导致进项税需要转出,但是该工程已经完工,账面已清零了。不知道进项税转出如何做凭证?请教老师!
佛像开具发票时,税务编码和种类名称是什么?
会计凭证不需要改动,只是手动调整报表就可以了对吗
你好,是的,你如果要做凭证也是可以的。
哪种方法更规范呢?公司刚成立,怕搞错了
你好,这两种都是可以的。老师建议你还是做凭证,然后把表格做成证书。
然后把表格做成正数
我凭证用的应付账款,最后资产负债表里面应付帐款期末余额是负数了
老师的建议是用应付还是预付做凭证呢
i你好,老师建议用预付。