你好第一个是1~9月的工资,第二个是1~8月的工资。

企业所得税预缴纳税申报表中新增的职工薪酬栏下面的两项,第一项已计入成本费用的职工薪酬,第二项实际支付给职工的应付职工薪酬,两项怎么取数据,辛苦老师指导一下谢谢
老师,请问一下,这次的所得税预缴申报表中,第一项已计入成本费用的职工薪酬就是会计科目中应付职工薪酬贷方累计发生额,第二项实际支付给职工的应付职工薪酬就只包含职工工资=个税申报中的工资薪金,对不对?
老师,季度企业所得税申报表中事项一职工薪酬,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填
老师,您好,企业所得税预缴申报表中应付职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬从哪里取数呢
企业所得税申报表已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么取数?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我也是这么理解填报的,但刚刚听到一个讲课老师又说不是这样填报,第二项要和个税系统比对,个税是按计提报个税还是按发放报?
你好,是跟个税系统对比呀,个税系统上面是发放的部分。
第二项填报发放是和个税系统申报的25年1~9月属期累计金额比对吗?个税系统每月申报的个税都是当月发放的工资吗?还是一月属期是上年12月份?我有点迷糊了
你好,,是的,个税系统里面就是当月发放的工资。
你要填的是本本年的数据。 不用看去年的部分。
我明白你的意思发放了工资才给职工报个税嘛,我现在有点迷糊的是,个税系统申报比如这个月今天报的个税是10月还是9月的工资?
你好,10月份申报的是9月份发放的8月份的工资。
按您这么理解,当月发放的是上月工资,每月申报表中的所属期是发放工资的月份,不是发放工资的月份,是吗?
你好,每月申报表中的所属期是发放工资的月份,不是发放工资的月份 你这句是什么意思?
个税申报表中不是每月都有所属期嘛,这个月申报的所属期是9月,我理解这个所属期9月表示9月有发放工资的意思,当月发放的工资一般都是上月的,这里的上月就是8月份工资
你好,对的,你的理解是对的。
这个季度申报的企税预缴申报表中的职工薪酬第二项实际支付给职工的应付职工薪酬栏填报的是25年1~8月份工资累计金额还是要加上个税申报中1月所属期申报的12月份工资? 图片辛苦老师看一下
你好,这个不用加上去年的,只看本年的。
个税系统1月属期申报的是上年12月份工资,不用加到今年是吧,实际支付的只填报1~9月实发工资是吗? 辛苦老师帮我看看我做的这张表有理解错的请指导谢谢
你好,对的,就是这样子。你的理解没问题,按照应发工资的1~9月份累计。
如果和个税系统比对,就要把上年12月份发放的工资减掉是吗?
你好是的,要把去年的减掉。