咨询
Q

提问:7月支付成本费用5万,当月未收到发票,计入其他应付款;8月收到10万的成本发票,当月又支付了4万元,剩余1万元未支付,现在的会计分录怎么做账?老师。

2025-10-16 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-16 10:28

你好,你前面的凭证是怎么做的?发来看一下。

头像
快账用户3875 追问 2025-10-16 10:37

7月支付5万元成本未收到发票,借:其他应付款-未收到发票-s公司 50000 贷:银行存款 50000

头像
齐红老师 解答 2025-10-16 10:39

你现在是做8月份的凭证,对不对?

头像
齐红老师 解答 2025-10-16 10:39

比如你收到了库存商品你就借库存商品10万贷,其他应付款10万。 然后再借其他应付款4万贷,银行存款4万。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你前面的凭证是怎么做的?发来看一下。
2025-10-16
你好 (1)用银行存款支付销售费用支出共计2万元。 借:销售费用,贷:银行存款 (2)用银行存款支付员工工资,共计5万元。 借:应付职工薪酬,贷:银行存款 (3)销售商品10万元元,货款尚未收到。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (4)收到购货单位预付货款5万元,存入银行。 借:银行存款,贷:预收账款 (5)计算本月水电网费一共1800元,用银行支付。 借:管理费用等科目,贷:银行存款 (6)收到应付货款6万元,货款已存入银行。 借:银行存款,贷:应收账款 (7)支付上月房租费一万元。 借:管理费用等科目,贷:银行存款 (8)用银行存款支付本月广告费用,价值2000元。 借:销售费用,贷:银行存款 (9)与招聘来的新员工签订劳动合同,每月月底应支付工资1万元。 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬 (10)用银行存款偿还短期借款10万元,并支付利息5000元。 借;短期借款,应付利息,贷:银行存款
2022-12-22
暂估入库 发票未到,已经收到货 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商     库存商品/利润分配-未分配利润(跨年调整损益)(暂估差额)   应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2025-06-04
同学你好 是什么会计准则
2023-08-30
您好,同学,请稍等下
2023-08-30
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×