是的,也是可以正常退税的
老师,你好。我想提问关于出口免退税的问题:我们公司是自产自销的农业企业,出口退税需进项专用发票,我们开具的普通发票能否适用出口退税?
老师您好,正常领工资的人员,还可以卖农产品取的收购发票吗,是对方公司给开具收购发票
老师我们是贵州这边的魔芋加工厂,我们公司从农民手里直接收购鲜魔芋,他们开不了发票给我们公司,我们公司去税局那边可以申领到农产品收购发票吗?农产品收购发票也是免税的吗?
老师好!我想问一下,销售出口(正常报关)的产品,都要开出口发票吗?我司是加工出口,但也有部份是外采成品再出口。我们能申请的退税是我司加工生产出口的产品,外采再出口的不能申请退税,那这些外采的成品我们报关出口后,可以不开发票吗?然后我不用这部份产品做进项转出也不申请退税?
老师,你好,我们公司出口的草盘,草花瓶,草是开的农产品收购发票,这样的怎么退税
老师,折扣和售后折让是分别在哪种情形下才会涉及?两者的区别是什么?
企业所得税申报表中研究开发费用按100%加计扣除的金额怎么做分录
老师,外账上的往来款,收到是用其他应付款,付出去是用其他应收款,还是说统一用一个科目“其他应付款”来做账呢?
老师好,请问收到高新奖励,怎么处理?谢谢
老师 我想问下就是个人转进来公户 然后从公户转给另一个人付款 然后没有发票 像这种的要把钱转进来到公户吗 还是私下给好些啊
开发支出与研发支出有什么区别?所得税报表研发加计扣除是研发支出-研发废料的数据吗?
营业税金及附加包括哪些
老师,请问服务型企业,除了人员工资没有其他成本,目前是费用很高 (16万,都是人员工资和社保),收入很少(刚开业半年),营业收入1万,调整部分人员工资到主营业务成本,这个金额大概在多少合适,有没有一个相对合理的比例?
假设我们买100块的东西,税点百分之10就是100*1.1=110。对方只开具了100的发票,损失多少?税率在多少点
处置固定资产计入资产处置损益,报废固定资产计入营业外收入,前者也是利得吗
老师,税务局系统反馈了一个问题,我们申报的增值税当月进项,有农产品的的加计扣除,没有对应的销项,但是我们当月有出口的草编工艺品,这是不是系统出问题了
有填写出口,且有报关,是可以申请退税的
老师,我知道这个是可以退税的,这种情况,我们该更好的跟税务那边解释这种情况呢,我们是有销售的
可提供相关报关单等证据
老师需要提供那些证据
报关单,销售合同等