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你好老师!我合作社因出纳人员失误多月未到银行对账,导致单位公户被冻结了,后来通过找银行领导又把原来户撤销了,也就是说销户了。我们现在又重新开了户,请问老师,我们原来最早入户资金是2000元,中间发生一些费用支出,包括销户(原来户)等扣出一些,现结余大约有个几百元吧,如果我要给新开的户入资金是怎么投入??是投入销户退回的资金数额还是怎么做?请老师给予指导!原入户资金也就是实收资本!

2025-10-18 08:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-18 08:50

直接把原账户销户退回的几百元结余,转到新账户就行,不用额外投新钱。 原 2000 元实收资本不变,之前花的费用、销户扣的钱,只是减少了银行存款余额,不影响实收资本本身。转完后记得做笔账,把原账户的余额转到新账户名下,体现账户变更就行。

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快账用户4998 追问 2025-10-18 09:01

老师分录怎么做?

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齐红老师 解答 2025-10-18 09:07

收到原账户销户退回的结余资金(假设为 500 元):借:库存现金 / 银行存款 — 临时过渡账户 500贷:银行存款 — 原账户 500 将资金转入新账户:借:银行存款 — 新账户 500贷:库存现金 / 银行存款 — 临时过渡账户 500 (注:若原账户直接转账到新账户,可合并为一笔:借:银行存款 — 新账户 500贷:银行存款 — 原账户 500)

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直接把原账户销户退回的几百元结余,转到新账户就行,不用额外投新钱。 原 2000 元实收资本不变,之前花的费用、销户扣的钱,只是减少了银行存款余额,不影响实收资本本身。转完后记得做笔账,把原账户的余额转到新账户名下,体现账户变更就行。
2025-10-18
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-06
1.确认股东投入的布料并入实收资本:借:银行存款贷:实收资本(股东姓名) 2.将布料记入主营业务收入:借:库存商品(布料名称)贷:银行存款 3.在销售过程中,开具发票并确认销售收入:借:应收账款(客户名称)贷:主营业务收入(布料名称)应交税费-应交增值税(销项税额) 4.在收到销售款项时,记入银行存款:借:银行存款(客户名称)贷:应收账款(客户名称) 5.在结转成本时,记入主营业务成本:借:主营业务成本(布料名称)贷:库存商品(布料名称)
2023-10-24
同学你好, 这个的话直接计入制造费用就可以了
2020-09-02
你好,同学。你现在是什么问题
2020-11-25
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