你好,这个对比不通过也是可以报的呀。 这是他系统的问题,你只要报了工资个税就可以了 如果还是不行,建议你等周一问下当地税务局看看
老师好,我现在很焦虑,之前税务打电话给我说个税申报表不能有好几个5千工资出现,要在当天10点之前修改,不然就截止了,我就马不停蹄的修改了,以为没事了,今天我申报个税的时候发现没办法申报,显示之前数据修改没有更新,我才意识到,我之前是修改了数据但是没有发送申报,那是不是意味着税务局那边我没有改成功,还是有好几个五千在,对嘛,是不是会有风险被查账
您当前存在增值税、消费税申报比对不符或逾期未申报的记录,已暂停赋额且不可开具增值税发票 老师你好,所属期11月份的增值税今天申报之后,想开具发票的,点开界面后,出现这个提醒了,我也核对过申报数据了,均无误,在申报时候并没有显示比对未通过,那现在我该怎么办呢。
老师你好,我今天报企业所得税,之前计提所得税是按没扣除亏损之前的数报的,但是系统自动把亏损算里了,导致现在账表不一致,现在我应该怎么办?还有我刚才想更正申报财务报表,由于之前暂估费用 ,导致本期冲回管理费用为负数,这回上面显示不通过,我现在是不更正申报呀?主要就是所得税计提错了
老师,我刚接手一个小规模的帐,这个公司从23年7月到现在,一直没有做过帐,老板每个月根据开票金额,在电子税务局系统指引下申报的增值税,但是他不知道要申报企业所得税,每个月企业所得税都是0申报。 实际上:他每个季度都开票了,每个季度也申报的个税,但是没有其他的成本发票,那以往没有申报的企业所得税该怎么办?
老师 我2025年1-9月工资账上正常计提 但是没发,挂着应付职工应酬贷方20万元,但是个税系统我按每月计提金额申报,现在申报企业所得税申报表中的工资怎么办,实发数那里填0,和个税系统比对不过,按个税申报数填,和账上应付职工薪酬借方不一致,怎么办呢
第三季度所得税预报表中,职工薪酬中计入成本费用的应付职工薪酬和支付给职工的职工薪酬这两个数怎么填? 我举个例子比如 2211-应付职工薪酬,科目有二级明细,2211.01是职工薪酬, 2211.02 是社保, 2211.03是福利费, 2211.04 是工会经费, 2211.05 是教育经费 2211.06 是公积金, 回答的方式第1个数取某某科目的借方或贷方 第2个数去某某科目的借方或贷方 如果需要几个科目合计取数,那么就说哪几个科目合计的借方或贷方。
老师您好!2025年交纳的2024年残保金计入哪一年
请问老师,在生产中消耗的黄油、期、胶带等辅料怎么做成本核算?就生产四中型号的设备按品种法做成本核算?
老师社保断了两个月,没补缴吗
这样理解发现金工资,企业能避税
老师好,咱们是一间餐饮公司,旗下有8家门店,公司跟门店之间呢,是总公司与分公司的关系,各分店的那个资金收入流水是统一进入总公司账户,由总公司统收统支那咱们这个报税这一块增值税和所得税应该分别怎么报?
老师,请问我们公司做汽车融资租赁,有很多车,那入账按一辆一辆来核算吗?
会计学堂退费是真的还是假的?
老师您好!请问开具外管证是出纳还是主办会计开具?
第三季度所得税预报表中,职工薪酬中计入成本费用的应付职工薪酬和支付给职工的职工薪酬这两个怎么填?