同学,你好
可以继续提问
@郭老师回答,其他老师不要接,继续问您上个问题
请小菲老师继续回答问题
其他老师勿接,谢谢合作,@郭老师继续回答问题
@郭老师继续回答,其他老师不要接了,耽误我时间
@向阳老师继续回答刚才的问题,其他老师不要接了,谢谢合作
你好,老师。财务票是属于商票吗
物业借调到地产的开票员,前任开票员已经离职,开票员平常一般会对100家物业管理处的租金和物业费还有水电费以及排污费和垃圾处理费进行收款,排污费和垃圾处理费是属于非税收入只能开收据不能开增值税普票,但是买方公司要凭借发票才打款给地产,就这种情况开票员如果想要保护自己的话是不是可以让物业管理处经理写情况说明并且签字?让物业管理处经理签字和我的直属领导地产的财务总监签字的法律效力一样?那这种开票申请的内容怎么写比较好?
房地产企业签订的车位转让协议要不要交印花税
1. 未分配利润转实收资本100万,税公司已缴20万,如何做账?2. 公司假如注销,实缴部分分红还要交税吗?
季报所得税应付职工薪酬包含的社保公积金是公司承担部分还是公司个人全部的?
老师,我以前的记账公司 财务总监他给我一个酒店的账让我练习,然后告诉我他家做账的模式,我多练习下记账公司的账,对我未来找工作是不是也有帮助呀,他说我实操经验太少。因为他带的户都是业务比较多,稍微复杂一点的
老师好,缴纳个人所得税的计提和缴纳等的会计分录怎么写,举例数字说明一下?
老师请问,驾校培训小规模,培训收入都以现金,现金余额有十多万了(平时成本费用都是现金支付)。但现余仍有十多万如何处理啊。
有个客户,自己卖的叉车5万多元,专用发票开给了我们。我们没走账,他跟我们要发票税金,这样合理吗?
老师,季报计提企业所得税,是看利润表里的利润总额计提吗
刚刚那个还要写摘要,写啥呢
缴纳保险1136.77
借:应付职工薪酬-工伤保险 1136.77
贷:银行存款 1136.77
刚刚那个
摘要:缴纳增值税
这样做对吗
同学,你好
分录是对的。
但是你没有在之前的账套往后做吗??
这样账务不连贯的
第一个金额写错了,是9打成了0
另外还有问题没。我觉得余额可能有点问题。
同学,你好
余额有问题,就是因为账务不连贯,造成的
33467.。。这个数额
同学,你好
余额有问题,就是因为账务不连贯,造成的
嗯,是的,最后一次的存款是6.27号的,这个新发生的是7.6号
直接做账虽然很麻烦,但是能学到不少
同学,你好
你要么用之前的账套往后做,不然这个余额就是不对的,要么就不要管余额
我现在肚子有点疼,等会儿接着问你哦,你是每天都在线的吧哈
之前的不是我做的,现在公司效益不好,每个月也就10个账,他们让我自己做的
同学,你好
工作日一般都在,周末不是一直在线的哦。
但是平台总会有其他老师在线的哦。
你看那个表格里上个季度6月27号,就是上个季度末的余额
同学,你好
是的。
一般是需要你录入新账套的期初余额,就需要把所有科目的期初余额都要录入。
明白啦,我一会儿再接着问,谢谢老师
不客气,祝工作顺利