不对,你应该是充多了。
请问老师,企业所得税申报时,弥补亏损自动减掉了3季度的利润,最后少交了一部分所得税,这个要怎么做账,直接按弥补后的所得税计提缴纳就可以还是要补充账务处理,怎么补充呢
请问老师 我是9.28号开通的税务 10月份要报税吗
我是销售方,我开票金额13万,实际客户只支付12.5万。票已经勾选抵扣了,该怎么做账呢
老师 我想问下我们往外开具的 税率6%服务费发票 用缴纳印花税吗 如果要交按印花税里哪一条税目交呢
请问老师,长期股权投资这个科目在哪适合
申报企业所得税后,出现提醒,说我报的利润总额与同期财务报表中的利润表中数据不一致,而他给出的数据是上个季度的数据,请问怎么处理
小规模纳税人十月份已经开了普票70万,再开20万,这20万需要缴纳哪些税?纳税额分别是多少?
一般纳税人的标准是收入五百万以上还是利润五百万以上呀
老师我们北兰公司投资旭晟成公司10万,北兰账务处理是不是, 借:长期股权投资/旭晟成 贷:银行存款
第一次用那个快账记账,上个季度末期的余额在哪儿记录啊?
比如:1.购入车辆时: 借:固定资产1000 贷:银行存款1000 2.计提折旧: 借:管理费用-折旧费1000 贷:累计折旧1000 3.车辆以500块卖出去了: 借:累计折旧500 贷:固定资产500 借:银行存款500 贷:固定资产清理442.47 应交税费-应交增值税-销项57.53
这样做分录你看对吗
账务处理不对,而且你的累计折旧和固定资产余额分别是500 也没有出现负数
会计分录正确的应该是怎样的,车辆卖出去后,最终固定资产和累计折旧还一直有余额不用管是吗?
借累计折旧1000,贷固定资产1000, 现在累计折旧和固定资产都没有余额了。 借银行存款500, 贷固定资产清理 应交税费,应交增值税销项税额 借固定资产清理贷、营业外收入。
就是说,车辆500块卖出去后,做分录折旧费还要按1000冲减是吗?
车辆卖出去以后,最终固定资产和累计折旧余额要为0是吗
是的对的是的对的。
谢谢老师,明白了
不用客气 周末愉快