你好计入销售费用更呵呵四

老师比如说我7月份计提工资挂的制造费用,到月末的时候这个制造费用要结转吗?我们公司主要就是代加工生铁收取加工费,主料由加工方提供,我们才开始做要成本票,加工方就把款项转我们账上,我们再转支付给购货方购买焦炭,锰矿这些材料,然后他们开原材料的进项发票来给我们,我们又开销售矿产品,焦炭的销项发票出去,7月份销售收入是购进焦炭又销售出去,请问我这个月的制造费用,工人工资这些我要结转到什么科目去,是主营业务成本还是生产成本里面
我们公司8月给一家房地产公司开了一批空调设备发票,当月已经按照正常的销售做了主营业务收入,并结转了成本,但是9月的时候对方说由于资金管控,需要以我们公司的名义在项目所在地开一个农民工工资专项账户,他们会把这批发票的货款付到我们新开的这个专项账户里面,然后再以工资的形式发出去,现在这个账户是没有余额的,请问这个账务应该怎么处理
我们卖食用油的, 1-放食用油的手提箱,购买时计入周转材料—包装物—礼盒?对吗? 2-一个手提箱一个卡片,会计分录也同上吗?油瓶上的标签计入原材料—标签,对吗? 3—把这两样东西送到代加工厂,对方工厂出油和油瓶,计入把1和2以及支付的费用委托加工物资,对吗? 4-月底,根据销售量结转成本和收入,结转收入会计分录借应收账款,贷应交税费—增值税,和主营业务收入,结转成本会计分录,借主营业务成本贷委托加工物资。 卡片和手提箱,包装物我不想单独计佳,闲麻烦。包装物网上说计入销售费用,我以前做过的我记得是一起计入成本了。所以很纠结,请老师解答我的困惑
各位老师,大家早上好,我们公司是三个股东,其中两中股东把以前公司剩余的些布料做为资本投进来了,然后又通过我们公司销售出去,款项进了公司公户,然后我们对人家开了销售发票,我们公司也是准备生产布料,但是还没有开始生产呢,然后,股东投进来的这些布料为实收资本,款项进了公司户,还给购买方开了销售发票,现在我怎么做账务处理,才能体理,实收资本,银行存款,主营业务收入,主营业务成本,这一块,这些账务处理,我衔接不上去了,请各位老师指点一下,把账务处理的分录给我详解一下,谢谢
老我们公司主要是做这个环保设备运维技术服务的然后嗯我们这个月嗯买了就是20个滤芯,然后让对方给我们开了一张发票,买了一个气泵,对方也给我们开发票了,我们对公付的款,嗯,就是说这个我们可以入入成公司的主营业务成本嘛,嗯,我们就是可能在今年10月份,嗯会接到一个运维技术的合同,嗯,但是这个要需要运维嗯一年左右的时间,然后这个运维运维期间,如果人家的这个环保设备的零件坏了,我们还包括包含给人家换零件,就是可能用到我们这个月买的零件了,就是说发票虽然说是那个合同,我们合同还没签,嗯,钱也没到账,就是说我们现在已经把零件买好了,是可以现在就入成主营业务成本吗?先做一个,亏损,
老师您好,请问用友畅捷通T6资产负债表的公式是怎么设置的呀?整体公式有没有呀?有的话,麻烦老师发一下给我呀?谢谢老师
老师,你好,增值税未申报之前,确认抵扣的进项可以撤销然后再重新确认对吗?
老师,现在开不了差额征税了吗?那全额开的话,税负怎么办?
麻烦老师给个会计学堂的学习网址我呢?
我们是个体户,收入是60万,成本费用是24万,该交多少所得税?
老师,我发现有24年成本没做进去,还能用吗
老师,建筑企业异地施工预缴的附加税、印花税、个人所得税、企业所得税,当月预缴时怎么做分录?当月预缴需要结算到损益里面吗?
农业自产自销,因买方需要增值税发票 现在变成一般纳税人了 还可以申请回归小规模或者个体吗
月底营业收入小于营业成本,这个月干的多出的材料多,发货少有关系吗
老师,请问在国企的内控中发现幼儿园食材采购实际280元每人,政府文件标准是350元,偏差较大,如何站在内控的角度用客观的语言描述这个问题,谢谢
老师,记到成本转到主营业务成本可以不?因为设备属于研发设备,虽说开了票付了款,但是基本上都是在单位调试完,去了现场还要根据现场情况继续调试,一般要调试好才算是交货
可以的这个操作没问题的哦
老师,麻烦再问一下,税务上一般开票付款,就相当于设备已经交付完成了是不,那我这种情况有吗?
是的,你分析的是正确的这个