借:应收账款 贷:未分配利润 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
老师我想请问一下 我有一笔跨月且跨年的收入记少了 我这个月要怎么更正
我在3月更正申报了21年的增值税增加收入10万,22年的增值税申报增加收入30万,增值税申报表都做了更正申报,请问一下我的21年和22年的财务报表要不要更正修改?补充的收入怎么做会计凭证?是直接坐在今年3月吗?
问下去年2023年12月份销售收入少做了,今年会计上应该怎么更正,税额是对的,就是收入不对,和增值税纳税申报表上不一样
2023年风险稽查时补交2021年的税,去大厅补税时税务申报表上改成无票收入了,2023年我账上没有把2021年补做无票收入, 只在2023年账上做了借:未分配利润(增值税、附加税、企业所得税) 贷:应交税费, 2023年12月客户 需要发票 ,我补开了发票,直接做了收入分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 这样增值税多交了, 现在申请2023年多交的增值税,把2023年补开发票的税务申报表,变更填一笔无票收入负数,那我2023年的分录我要怎么修改?
老师您好,我们是一般纳税人商贸企业。税管员要我们做一笔无票收入在2023年12月份。那我要更正2023年12月份的增值税申报表。更正2023年的汇算清缴表。我还要更正2023年第四季度的企业所得税申报表吗?
公司员工超过三十人,残保金怎么计算
怎么可以少交点残保金,
老师,我初级农产品我暂估的时候按照一个价格假如是2元入账,然后我结转成本2元,下个月发现它到货是两个不同的价格,一个是4元,一个是8元,那我红冲上个月的暂估入账2元,是不是上个月结转的那笔分录也要对应红冲掉,然后本月按正常流程入账补充上去?老师麻烦给个分录过来,谢谢
计提工资7600元(应发),有代扣代缴的社保517.3,公积391金跟个税52,但是实际发放工资6639.7元,但是公司把代扣的个税金额一起发给职工(6691.7),会计分录应该怎么做?金额如何分配发放?
老师,公司销售产品,提供包送服务,但是公司没有送货车,都是喊的个人来送货,收钱的时候都是和送货运费一起给我们,但是这笔运费又不是我们的收入,请问有没有好一点的办法把运费分离出去
出口印花税申报基数要加上出口的收入?
由于前期差错,这个季度调账了,申报后台带出的利润表前后不符,但年累计数不变,是否可改变表里的明细数额,有没有影响?
老师,请问一下商务费用可以入账到时候调增的不哇
申请高企的研发人员,可以是劳务工吗?
老师好,一般纳税人销售二手车,票面税率是3,该怎么样做账呢?
好的谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!