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老师,出去跑业务的住宿费怎么走账,税前抵扣能抵扣多少

2025-10-23 07:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-23 07:58

走账按部门记,销售部门入销售费用 - 差旅费,其他部门入管理费用 - 差旅费。 税前抵扣方面,增值税可凭专票按发票税额抵扣(非福利等特殊情况),企业所得税凭有效凭证可全额扣除。

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快账用户6939 追问 2025-10-23 08:01

我们没分什么部门,可以记作管理费用吗,没有销售业绩也可以全额抵扣?

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齐红老师 解答 2025-10-23 08:07

同学你好 这个可以的

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走账按部门记,销售部门入销售费用 - 差旅费,其他部门入管理费用 - 差旅费。 税前抵扣方面,增值税可凭专票按发票税额抵扣(非福利等特殊情况),企业所得税凭有效凭证可全额扣除。
2025-10-23
如果是出差的,看销售方一般纳税人抵扣6%小规模的1%
2025-07-20
你好财税2016 36号文件。你好同学。
2023-11-08
你好,不能抵扣进项税额的。
2024-06-06
你好,住宿费开的专票可以进行抵扣。团建费用开的服务费专票不能进行抵扣,计入福利费。
2021-08-05
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