你好不可以的,写得东西类似白条啊
就是我们公司的一个客户,但是她也是他们公司的法人,她在银行贷了一笔款,怎么把钱打到我们公司公户上,然后我们老板又把钱给她用老板的私户转过去了,等于是在我们公司上走了一笔账,数目为180万元,现在问题来了,税务局肯定要看这180万元的税票,这个对方的目的就是走账呢,肯定是开不出来的,这个账进我们公司公户的时候,是以借款的形式进的账,那么现在公房上始终有180万的账,没有发票,那么,老师这个账怎么才能解决问题呢,因为我们公司是销售种子的,是免税的。
我这有个项目,辅助1571547.2元,综合659756.91元,合计2231304.11元,今年1月份已开票2231304.11,给他们公司交增值税,附加及印花207013.85元,当时也不知道他们公司是谁给我们老板说要全额提供成本票然后我们就提供了2231304的成本,材料1737304元,建筑安装500000。工资表也造了500000。然后现在又说成本票超了,然后我们刚好五月有签证,说可以直接低了,辅助签证88522.59元,已开票。给他们公司交税金及附加8215.86,综合签证212476.93已开票,给他们公司交税金及附加19712.99,然后现在说成本票不够,需要提供成本票,如果不提供就按照25%扣,我现在就是不知道我们还差他们多少成本票,他们现在还要收我们一个点的企得,我们应该开多少成本票,企得要交多少,希望老师解答下,谢谢了
老师们,公司在15年与上游客户签了106116元的合同,并在2015年11月份开具了106116元的普通发票,在2016年7月份我们支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我们翻看15年和16年的账套及记账凭证,我们3个财务都没有找到106116元的发票,也没有当时支付的50000元和26116元的银行付款凭据,但是这两张付款凭据我们重新可以打印出来了,可是那个106116元的合同我们也找不到,我把对方发给我的合同及发票打印出来让老板看了,老板也找不到这106116元合同及发票,老板记得这笔业务也是合同签字的,现在这家公司正在接受审计查账,要求我们签字确认还欠他们这个公司的3万元,我们没有找到自己的原始凭据我们不能签字,老板的意思是看他们这个公司能不能给我开个3万元的发票等资金周转开的时候还清这笔欠款,但是我们现在账套软件银行余额与实际网银账户余额是一致的,如果我们从公司基本户出这个钱我们没有3万的发票,而且前期的账套里并没有挂这个上游单位的3万欠款,连这个公司供应商名称都没有的,老师们能否给我一个处理的办法呢?
13:38问答详情20:16:42后或5次对话后问题结束你好,我们公司之前借款a公司21万,会计分录为借银行存款贷其他应付款,然后a公司购买我们东西,我们公司给他开发票200万元,合同表明也是200万,后收到a公司打款179万,直接从这200万中扣除了之前借款的21万,没有做任何的手续,我们跟他们开收据200万,他们给我们开了一个收据21万,但是我们的收据已经开出去了。可以在原件上做个补充吗?写上200万金额里面有21万还款,但是还是开200收据
14:30<问答详情13:38问答详情20:16:42后或5次对话后问题结束你好,我们公司之前借款a公司21万,会计分录为借银行存款贷其他应付款,然后a公司购买我们东西,我们公司给他开发票200万元,合同表明也是200万,后收到a公司打款179万,直接从这200万中扣除了之前借款的21万,没有做任何的手续,我们跟他们开收据200万,他们给我们开了一个收据21万,但是我们的收据已经开出去了。再写个补充字样在收据上,写上200万金额里面有21万还款,但是还是开200万收据,然后这样是正确的符合常理的是不?然后在正常的账务处理就可以了是不?
老师,23年成立的物业公司,老板想倒账,用他另一个成熟的物业公司和新成立的物业公司之间签订了一份物业服务协议,金额100万,这个会有风险吗
公司2025.8月注册的,财务会计制度备案,有效期起是选择2025.7月吗
老师,领导打算新注册个公司,政府街道人员问这个新公司名字有没有核实过,什么意思?
主表这样老师你看看吧
我们用的是用友系统,25年初才启用的系统,现有24年的订单产品补退货的,这个要怎么走系统,因为前期24年订单是没有做系统的。
个体户 之前申报过员工的工资薪金,但是现在生意不好,没有员工了 没有工资申报了,请问这个税种可以关闭吗?因为不申报又不行 ,申报又没有工资申报,但是我咨询过税局好像是说不能关闭这个税种,叫申报法人的,那法人都不发工资,申报什么?请问如果处理?
老师,发票已经抵扣了,业务又不做了,怎么处理,
财务会计制度备案一般人的成本核算方法可以选移动加权平均法吗,还是选全月一次平均法
老师 购买香烟 开具的发票税率为0 这个发票可以入帐不
土地税应该在季度末计提,还是当月计提缴纳
那怎么处理啊
这个200纳税调整就可以,金额又不大
怎么调整呢
我们可以直接从公帐给对方退嘛
可以的。200元不抵扣,纳税调增汇算清缴时
是我们给别个开的票哦,我们是销售方
销售方如果处理呢?
我们需要冲减200得收入才对的这样得话
对,我怎么冲
意思是把那张发票红冲了 重新开一张新的发票
是的,实际发生的金额小了
是22年的发票啊,原来开的纸质发票,对方找不到发票了
拿没处理办法了这个情况下
没得其他的处理办法了嘛
没有,收入不冲减没别的处理办法