普通企业的开增值税专用发票或者普通发票就行。税收编码选择机动车,然后商品名字自己写,某某汽车看合格证上面的。在普通业务里面开就行。

我们公司出售已抵扣的固定资产给关联公司,关联公司去二手车市场过户的时候开了一张二手车销售统一发票60万的,那我们要怎么操作呢?还需要开增值税发票给购买方吗?如果不开票要怎么交增值税和做账呢?谢谢
我们公司出售已抵扣的固定资产给关联公司,关联公司去二手车市场过户的时候开了一张二手车销售统一发票60万的,那我们要怎么操作呢?还需要开增值税发票给购买方吗?如果不开票要怎么交增值税和做账呢?这是买方拿到的票
老师是这样的,我的单位是一家代收代付销售大车物流公司,主要代收客户的车款机动车发票是开给我公司,可以当进项发票做吗?我看了书说不可以。因为车主不是我们公司。我们代收了客户的车款,转手付售车公司,是销售车辆公司开票给我公司,转手又卖给客户,车不是我公司的
老师,你好!我们公司名下的车卖给别人了,开了一张二手车销售统一发票,我们是不是应该留一联发票记账?二手车销售统一发票有那几联?分别是哪些?怎么用?
老师,我们运输公司要卖使用过的车,作价17万卖给对方公司,新车买的时候机动车销售统一发票已认证增值税,卖的时候对方要是一般人我们可以给对方开专用发票吗?有人跟我说机动车属于一次抵扣,再卖就不能给对方开发票,这个说法对吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
好的,是我们先开,再到二手车交易市场开对吗,金额不低于市场的百分多少比较好
金额大的建议在5%以内。
这是市场价格,不是二手机动车市场开的发票。他这里开的发票都是随便开,一般开的都很低。
金额大的在5%以内是什么意思,开原总车款的5%?还是二手车评估价的差额不超5%
你开的发票和市场价格的5%以内
郭老师再请问下,我们比如买来50万,折旧了20万,卖了10万,我还有30万(还是20万,帮我确认下)没折的,我小微企业转到营业外支出,这部分进项要转出吗
不需要的,不用转出
什么情况需要转出
改变用途的。比如用在非福利费、招待费等。