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老师,员工出差吃饭报销是做差旅费还是福利费的

2025-10-24 10:45
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-24 10:45

员工出差吃饭报销是做差旅费

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你好,吃饭1000,有客户还有员工 那就需要分别计入差旅费,业务招待费核算的 
2021-04-30
你好,这个记录到差旅费里面就行。
2021-09-24
同学,您好! 如果没有发票,可以以补贴的方式发放,比如公司财务制度规定员工出差,每天补贴多少钱,这个钱就含着员工餐补之类的。 没有发票,也没有补贴规定的话,一般是不能做账的,即使财务账上入账了,以后做所得税汇算清缴时也要做纳税调增的
2022-07-10
您好 驻外办事处人员的伙食费是福利费
2022-06-12
你好,出差过程中的吃饭,做差旅费。
2021-05-31
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