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老师,我有笔分录有点懞,能不能帮我看看,之前6月来发票记账进个人报销,借管理费用,进项,贷银行存款,7月用银行存款支付了该费用,借应付账款,贷银行存款,然后9月发现该账的不对,现调整为,先冲销,红字借管理费用,进项,贷之前报销的个人,正确分录,借……,贷应付,调整后是否正确,就是冲销个人报销这步?

2025-10-25 12:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-25 12:42

冲销个人报销这步是对的,但需补两步1. 第一步红字冲销6月错误分录:用红字冲掉“借:管理费用/进项税,贷:银行存款”(原错记个人报销的支付),同时补冲“借:应付账款,贷:银行存款”(7月重复支付的分录),确保原错误分录全清。 2. 第二步做正确分录:借:管理费用、应交税费-进项税,贷:应付账款(先挂应付款);再做借:应付账款,贷:银行存款(按实际付款情况记一次,避免重复)。

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快账用户6910 追问 2025-10-25 12:50

那个人多报销的部分没有冲销?

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快账用户6910 追问 2025-10-25 12:54

如果按老师上面的分录银行存款就对不上,就多了哒

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齐红老师 解答 2025-10-25 13:01

多报销的也红冲了就行

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快账用户6910 追问 2025-10-25 13:02

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-25 13:03

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