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老师,这个计提折旧,销售部门为何会合并呢?明细账的折旧不是按型号分开做的台账吗?登记明细账时,不是看记账凭证,而是还得从原始凭证查吗?谢谢!

老师,这个计提折旧,销售部门为何会合并呢?明细账的折旧不是按型号分开做的台账吗?登记明细账时,不是看记账凭证,而是还得从原始凭证查吗?谢谢!
老师,这个计提折旧,销售部门为何会合并呢?明细账的折旧不是按型号分开做的台账吗?登记明细账时,不是看记账凭证,而是还得从原始凭证查吗?谢谢!
2025-10-26 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-26 10:36

你好,分开和合并写有什么区别吗?数字对就可以

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学员你好,按理说税务上要有发票或者先做账发票后到也行,你这个都已经这么久了,如果找不到发票建议不要放到税务账里去。
2021-06-03
您好。出纳的日记账需要=会计的银行存款+现金 月末对的上就可以(平常就像您说的会计做账比较晚)
2021-02-24
你好,学员,这个问题是什么的
2022-10-25
你好; 你先确定下之前这个发票 是什么情况;到底是真实还是假的发票;如果假的就别去抵扣 ; 你就  如固定资产折旧 ; 汇算调增折旧额; 对的  
2022-10-26
你好同学正在解答请稍等
2024-07-04
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职称:注册会计师,税务师

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