你好,借预付账款贷,银行存款10多万, 然后按月分摊就行。借管理费用等 贷预付账款 没有发票的正常做,但是抵扣不了所得税

老师您好,我们给对方开的发票,但是他们用个人账户(不是他们公司法人)给我们公司账户里打款,这个要怎么处理好呢,还是直接就平账好呢
我们公司是做混凝土的,对方公司跟我签协议在实际销售总额的基础上增加5000万元的专用发票,对方公司会把这多开的5000万元汇入我们公司公户走账,但怎么把这笔款再转回去呢?老板又不想从私户转到对方公司,担心风险
老师,公司采购了20多万的耗材,每次付款是出纳个人账户(公司备用金账户)代付的,现向对方索要发票,对方要求我们再对公走一遍账,以公司名义签订一份合同,开票给公司,公司再走一遍账,我不想采取这个措施,请老师给予建议
老师您好,我们公司和对方公司签订了运输合同,款项对方公司付了80%给我们,但是对方公司说不要我们的票,我们一直也是预收款项,那我们不开票出去,我们这个账务怎么来平账呢。
老师好,请问一下,我们跟对方买83万的沥青,发票是开给我们的,但是之前的财务用另外一个公司付款了,付款金额为53万,这是23年的业务,现在要怎么弄。1、让对方退回我们重新用发票对应的公司打款,对方好像不太愿意。2、让对方跨年开红冲但是我们发票抵扣联原件好像也没有收到,进项税也没有抵扣发票也未入账。3、签个第三方代付款协议。可行吗,代付款协议这个具体怎么做?
老师你好,10月已经发货,但未满足收入条件及还未开增值税发票,是否要在10月纳税所属期缴纳增值税呀?还是等开票确认收入再纳税呀?
老师,我开具发票糸统导出来收入是40318949.79元,申报企业所得税提示我小于增值税申报收入42770618.55元,差额:2451668.76元,9月份有冲红发票,10月份也冲红了一张9月份的发票。这种情况我要怎么查清原因并处理?急,谢谢老师。
缴纳社保这块怎么做的分录, 缴纳时借应付职工薪酬社保 借其他应付款社保 贷银行存款 计提工资时借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 贷应付职工薪酬社保 发放时借应付职工薪酬工资 贷银行存款 贷个税 贷其他应付款社保 总感觉那里不对,和我在电子个税申报的数据不一样 我这样做是不是不对
老师你好!上个开票下个月需要冲红,税费己交,影响冲红吗?现在税费怎样处理,下个月也没有开票计划如何处理
购买打印机1550元记入什么科目?
股权变更需要缴纳那几个税,税率多少
企业在2018年1月1日至2027年12月31日新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本、费用在计算应纳税所得额时扣除。这个政策合伙企业适用吗?
企业将货物卖给直销员和消费者那个销售额确定老师给个总结
请问老师,税负率5%,销售100万,进项要多少?怎么算?
老师 请问调整社保缴费工资应该怎么操作?
就是汇算清缴的时候要调增是吧
是的对的是的对的
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快