少付部分,可直接做营业外支出

你好,请问去年9月会计凭证已做好,少开了发票,但销项金额已经全部做进去账里了。之前的账务会计分录是借:银行存款 33200 贷:主营业务收入32871.29 应交税费销项税额328.71,实际当时只开了30000元的发票,剩下的3200元,在今年6月份已经开出发票。现在这笔发票金额我该怎么做账?会计分录怎么写?
加如供应商给我们开了3万进项发票,金额是2万,税额1万,实际他们给我们多开了500元,我们付款时候也是只是付30000-500=29500,会计分录怎么做,麻烦说下
付材料款时多付了3000元,开发票比实际付款金额少,是发生在20年的,那时候也没注意对,刚好税务局下来查账打电话说这笔怎么比实际付款金额少开了,现在要怎么办?
比如:一个搞活动的合同,合同款项是403500元,合同约定首次付款50%,二次付款40%,尾款10%,12月份付203500元,但只开票了200000元,做会计凭证是不是做 贷:银行存款203500 借:其他应收款3500 借:活动支出200000 销售方补齐3500元发票直接放入凭证就可以了? 2.第二次付款40%时,按照合同转款162800元,但销售方开票200000元, 问会计凭证要怎么做? 3.付尾款10%,实际付款37200元,但销售方只给3500元发票, 问会计凭证怎么做?
公司有台车现在折价处理,但有最低开票价的限制,现在客户先打款开票金额141300元,实际车辆卖价为138300元,后面公司会转给客户3000,机动车发票上 体现不了销售折让,这3000如何做账处理呢?需要开具红字发票吗?
老师这个是什么意思,需要交所得税?但是7-9的利润都是为啊,没有经营
请问,公司给员工定制的西服,怎么记账?需要进入应付职工薪酬过渡一下吗?
老师,记账凭证上审核那里可以签两个人的名字吗?
当时候购买设备时是对方购买的,后面转给我来给设备款了,设备也转我们公司名下了,对方供的这个设备款退回了,要我们私账还给他,这个怎么做账
你好,为跨月的票进行红冲了,该怎么处理?
制造业具体哪些会计核算
老师,公司公户开好了,节货款还不走公户怎么办
公司把充电桩设备和场地租给其他公司,取得的收入开票名称怎么写
老师,你好,请问一下,我们公司要租老板的车,预计租车费用是10万,租几年合适呀?费用是应该按年支付还是一次性支付呢?
老师,请问支付工厂打版费,账务处理怎么做比较合适,没有收到发票的