关于发票税前扣除异常情况的说明 尊敬的税务机关: 贵局提示的发票(发票金额:22371.68 元)已收悉,经我单位自查,该业务真实存在。 该笔业务为我单位向 [对方单位名称] 采购 [具体货物或服务名称],由于我单位内部管理疏忽,导致相关合同及送货单未能及时留存,现仅有银行转账记录作为付款凭证,转账记录显示我单位已于 [转账日期] 向 [对方单位名称] 支付了该笔款项,金额为 22371.68 元。 我单位已认识到该问题的严重性,并已采取措施进行整改,加强了对业务合同及相关凭证的管理和保存。同时,我单位正在积极联系对方单位,尝试补签合同和获取送货单等相关证明材料。 我单位承诺,上述业务情况属实,若后续因该笔业务的凭证问题产生任何税务风险,我单位将积极配合税务机关的工作,并承担相应的法律责任。 特此说明。 [单位名称] [日期]

电子税局收到一条提醒: 经税务机关数据分析比对,你单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况,请你单位及时自查核实,核实结果在30日内通过电子税局反馈。 这是啥意思,这是我公司的客户收到我公司开具的增值税专用发票,提示有一张发票是这种情况
根据《企业所得税税前扣除凭证管理办理》的规定,企业所得税税前扣除凭证应遵循真实性、合法性、关联性原则。经税务机关数据分析比对,近期你单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况,涉及发票1份,发票金额21202.65元。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局反馈。
老师,这什么情况呢 根据《企业所得税税前扣除凭证管理办理》的规定,企业所得税税前扣除凭证应遵循真实性、合法性、关联性原则。经税务机关数据分析比对,近期你单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况,涉及发票1份,发票金额15041.42元。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局反馈。
老师,收到根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的规定,近期你单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况,涉及发票2份,发票金额*元。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局反馈。 这样的怎么反馈?我已经去税务局送了证明材料了,专管员让我自己提交反馈。我该怎么写?
您好!老师 公司企业所得税产生预警,但是对了下数据问题一:为什么和真实开票数据对不上,比这个数据多呢? 问题二:我们计划12月申报企业所得税的时候更正,可以吗? 问题三:电子税务局的自查反馈怎么写呢? 因为是财务交接问题,现在问题已解决,等待1月申报12月企业所得税时更正。 事由:企业所得税异常情况提示 通知内容:经税务机关数据分析比对,近期你单位存在企业所得税异常情况,涉及异常项目1项/次,发票9份,发票金额1,499,212.32元,详情见《企业所得税异常情况(事项)清册》、《企业所得税异常情况(发票)清册》(若涉及发票的提供此清册)。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局相关功能反馈。
请问中级会计实务分录金额右侧标注了单位到底扣不扣分?急急急能不能给个准确说法?科目和金额数字倒是对的,就是多加了“万元”,大题的题干写的是“答案中的金额单位用万元表示”
注册会计师会计分录金额右侧标注了单位会不会被扣分?金额和科目正确
老师请问审计报告里的本年应交数是这一年的税吧?
老师,我们公司需要资金,账户不够,能不能法人个人转到公司账户,后面盈利了再转回去给法人
请问新成立的公司,新增的固定资产需要计提折旧吗?
老师,社保基数调增后,企业代员工补缴7-9月的社保费用。 小企业会计准则,需要通过应付职工薪酬过渡吗?
老师好,请教个问题:公司于2020年1月份买了辆车发票尾号7728,进项税额13.6万,这张发票取得当时公司是小规模!于同年4月1号转为一般纳税人后,将该发票做了红冲,开具了正确尾号为4484的发票.而会计于同年7月份把7728号做了勾选抵扣进项,被税局在24年3月发现后要求在任会计做了进项税额转出,但做这个转出的会计也没有发现存在正确发票的事情!主要该公司管理混乱,会计更换频繁!目前我发现了正确发票没有吃进项,但进项勾选里面已经看不到这张发票了,怎么办?有什么办法把这13.6万进项吃进来呢?
老师好!从香港进口货物需要缴纳那些税?
老师你看我申报完了,税局还有提醒
老师,就是小规模纳税人季度不到30万,然后我按照1%的税率,计算的免征增值税的金额,记入营业外收入了,然后和增值税申报的收入,一起记入个税的经营所得里了,然后刚税务所长给我打电话,说不一致,让我写说明,没事吧,老师这么算是对的吧是不
能不提及合同和送货单的问题吗
已补不到合同和送货单
同学你好 这个要有的