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老师,请问下,公司新买一辆叉车6万,一辆旧叉车以旧换新抵2万,签了个6万合同,里面也体现了以旧换新的金额,供方也开了6万的发票,我们付款如何对公支付比较好,可以直接付剩下的4万吗?以旧换新合同和新合同要分开订立吗?

2025-10-27 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-27 15:08

对方的叉车开2万的发票,补支付差额4万就行

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快账用户5573 追问 2025-10-27 15:11

我们的旧叉车以旧换新,是我们要给供方开2万的发票吗?

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齐红老师 解答 2025-10-27 15:14

是的,就是那样子的,互相开票

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快账用户5573 追问 2025-10-27 15:16

我们的意思不给对方开票,以旧换新走私,也可以吧?

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齐红老师 解答 2025-10-27 15:17

可以的,但是还是得按协议2万,计算增值税

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快账用户5573 追问 2025-10-27 15:25

这以旧换新2万我们单独做个合同,协议2万,计算增值税,什么意思,对私,这笔不开票,另外老师我们账上没这笔旧叉车的账,这辆旧叉车是兄弟公司给我们的,兄弟公司那边折旧也折完了,这我们公司要怎样做账呀?

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齐红老师 解答 2025-10-27 15:29

清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:固定资产 60000        贷:银行存款  40000 补差价         固定资产清理       20000 你们的叉车卖价/1%2B税率          应交税费-增值税-销项 你们的叉车卖价/1%2B税率*税率 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户5573 追问 2025-10-27 15:42

这是旧车在我们公司账上的账务处理操作吧,这旧车我们公司没有账,是兄弟公司给我们开的旧车

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齐红老师 解答 2025-10-27 15:44

那么你们取得的20000没有对价的还是要计入营业外收入

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