同学,你好
借:银行存款
贷:应交税费
借:应交税费
贷:以前年度损益调整

公司账上收到税务局退还的去年所交的企业所得税,分录怎么做?
收到去年退的企业所得税款,怎么做分录
收到退的去年的企业所得税怎么做分录
建筑公司异地项目之前预缴了企业所得税,现在年度汇算清缴后退回部分企业所得税,分录怎么写呢
老师好,我今年收到退的去年缴的企业所得税,怎么做分录呢,还有收到退的去年的个人所得税手续费怎么做分录
老师,我们有A.B两家公司,B公司股东是A公司100%持股,这两家公司可以合并报表的吗?
请问中级会计实务分录金额右侧标注了单位到底扣不扣分?急急急能不能给个准确说法?科目和金额数字倒是对的,就是多加了“万元”,大题的题干写的是“答案中的金额单位用万元表示”
本次电商报税是用销售收入减去退款对吧
老师你好,请问对长期股权投资增资减资,即投资公司针对被投资公司的增资与减资账务处理如何处理?以及税务上的处理怎么处理?能否帮给个思路一下吗
老师怎么查看公司一整年开票金额是多少
请问小规模增值税可以申报在30万以内嘛 这样免税,然后企业所得税的收入会和增值税的对不上 这样有问题嘛?
老师怎么查看公司一整年开票金额是多少
注册会计师会计分录金额右侧标注了单位会不会被扣分?金额和科目正确
老师请问审计报告里的本年应交数是这一年的税吧?
老师,我们公司需要资金,账户不够,能不能法人个人转到公司账户,后面盈利了再转回去给法人
我没以前年度损益调整这个科目
同学,你好
那就用利润分配-未分配利润
我问豆包 豆包说小企业准测 小企业会计准则不要求追溯调整,直接冲减当期所得税费用即可。 收到退税款项时: 借:银行存款 4000 贷:所得税费用 4000 期末结转所得税费用时(若需): 借:所得税费用 4000 贷:本年利润 4000 它说的对么
同学,你好
以老师说的为准
好的, 我先问下 我按您说的这个改了之后 以后汇算清缴时候需要特别填哪个表么
同学,你好
没有特别填表的地方
未分配利润是每个月结转一次还是年底结转一次啊?我问了个老会计说是年底结转一次,我看咱们这个软件是每个月都结转啊
同学,你好
一般是年底结转一次
那我需要设置一下么
同学,你好
不用,每个月结转也可以的
好的 谢谢老师
不客气,祝工作顺利