一次折旧的金额减去之前已经调增的金额 这就是你2024年调增的金额。2024年剩下的一次调增就行,2025年不需要再调整了 其他的没有算,这个是只调整了卖出去的。

老师您好,还是想咨询一下固定资产一次性扣除的问题 假如是一般纳税人。员工100人。资产总额不超过5,000万。年应纳税所得额320万(现有的条件不符合小微政策了)按照所得税25%缴纳所得税320*25%=80万 假如还是上述条件。采购了一项固定资产30万。残值3万,进行一次性抵扣。(折旧年限为9年,每年3万) 这样职工100人年资产总额还是不超过5,000万,让纳税所得额320万,减掉27万293万。这种情况下就属于小微政策了,他用293万×5%=14.65万的所得税 然后每年进行纳税调增,请问这个企业按属于小微政策是不是属于享受国家的小微企业优惠了。固定资产27万,应纳的所得税。假如每年都是符合小微政策。总交所得税下来1.35万,和不属于小微之前的80万省了很多税款对吗
老师,2022年固定资产加计扣除300万,有9台机器。但是其中一台80万在2024年卖了,之前2023年每年都调增30万左右,问题是在卖了到2025年每年调增多少啊,要不要把那卖掉的原值减掉再调增啊?(300-80)
你好老师,我们进货的货款全额付了,供应商发票也给我们开了,但是货没发够,我们已正常入账,现在协调的是要退钱,没回来的钱我们怎么挂账
面试中。。。提问:我们这边需要有进出口业务方面的经验,您有进出口业务方面的经验吗?答。问“占比多少”老师怎么回答啊?
小规模纳税人变成一般纳税人的条件
自然人独资的有限责任公司,交个税还是企业所得税
个人独资企业是一人有限公司吗
领导让我统计今年的纳税,那个人所得税能包含进去吗?
个人独资企业是一人有限公司吗
老师好,想问下,工作中印花税在什么时候交比较合适,还有,房租的合同,一签就是3年的话,金额较大,那印花税怎么交
你好,医院管理有限公司一般纳税人可以申请简易征收吗,一般开技术服务费
请问有分公司做总分支机构汇总申报企业所得税,申报表上营业收入与利润这些是填写总机构金额还是总分支机构的汇总金额?
老师说的不对
我们是分10年调增回来
问题是中间卖了一台机器,剩8台机器了
就说这卖了一台调增的金额,没有说剩下的那八台 卖了的这个需要把剩余的你一次折旧的全部调整了 和会计利润抵扣一样 处置亏损的再单独抵扣所得税