那个可以做公司的账

某公司经营一家酒店,为增值税一般纳税人,适用的增值税率为6%,酒店是该公司的自有资产,2050年12月,该公司计提与酒店经营直接相关的酒店,客房以及客房内的设备家具等折旧180000元,酒店土地使用权摊销费用70000元,经计算,当月确认房费,餐饮等服务含税收入530000,全部存入银行,求分录共2条回复问答交流群919人已加入群聊>微**:18日,出租包装物一批,为期5个月,实际成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(该批包装物摊销采用一次转销法)h**:向恒通商贸有限公司购人一批食用油,取得的增值税专用发票上注明的价格1O000元,增值税税额为900元,材料已验收人库,发票等结算凭证已收到,货款已经支付。百**:老师您好:想问一下个体公商户,2022年1月注销了,还需要报2021年工商年检报告吗?会**:三个合伙人人打算合开一家餐馆,预计年利润500000元,工资每人每月3000元,餐馆面临合伙制和有限责任公司两种形式的选择,那么,从减少税收的角度来看,哪种方式更加呢?(以公司考虑时,所得税税率25%,并按净利润10%提取盈余公
1、领导出国,在国外机场免税店买烟、酒、礼品,零食等(英文小票)可以直接计为招待费吗?2、领导出国,在国内机场免税店买烟、酒等(中文小票),如果要开发票也只能开个人名头,可以计入招待费吗?3、领导一人出国办理签证,250元/人,领导一共办了3个人的,是不是只有领导自己的可以计入差旅费,其他两人(不是单位员工)的计入哪里,也是招待费用吗?4、领导出国在超市买和水,喝的咖啡等,从数量上看都不止一人,而且我司有出差补助,那这样的费用是计入招待费,还是计入差旅费?麻烦老师分着回答一下,谢谢!
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票,区分开会展费和电动车的发票给客户,这样就不用视同销售了是吧?客户赞助的2万需要入账体现吗?这边做的会计分录→收到电动车发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费→个人所得税1,次月缴纳个税→借:应交税费-个人所得税1贷:银行1。这样简单化做可以吗?赞助的2万需要体现入账吗?麻烦详细回单一下,已经咨询老师一个早上了,还是不明白
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票,区分开会展费和电动车的发票给客户,这样就不用视同销售了是吧?客户赞助的2万需要入账体现吗?这边做的会计分录→收到电动车发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费→个人所得税1,次月缴纳个税→借:应交税费-个人所得税1贷:银行1。这样简单化做可以吗?赞助的2万需要体现入账吗?麻烦详细回单一下,已经咨询老师一个早上了,还是不明白
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费,问题一,我这种情况是不是跟视同销售无关?问题二,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?问题三,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。麻烦老师针对三个问题一一详细答复一下,谢谢,已经咨询一个早上,累了,麻烦详细详细一个问题一个答复。谢谢
老师,一般纳税人公司如果我们公司捐款的话,可不可以抵税呀?如果可以的话,怎么个比例法。
老师,资产减值损失是负数,汇算清缴纳税调整,填到第几行?
建筑企业能给别的单位开设备的票么?
老师,申报个税时,自已计提但是没发放的工资当月社保个税吗?
老师你好,我们购买财务软件1500,维护费2000,商家给开到一张发票上了,我做账是合计无形资产3600,还是1500做到无形资产,2000做到管理费-软件维护费里?
老师,12月底结账时忘了把本年利润结转到未分配利润了,现在财务报表已报送,现在补结转这笔分录,对我报送的财务报表有没影响
老师装修公司给开发商装修,开票写建筑服务※工程服务,还是建筑服务※装修工程?
请教老师,年度末,进项税额转出有余额,需要调整么?
像个税12月报的是几月份的工资?
老师,工程上有检测报告付款50%,现在付款凭证后有跟踪审计的意见,也是说满足付款条件,还需要让被审计单位提供检测报告吗?
有2个问题,1借固定资产,贷方记什么?2借方不计入固定资产直接借记主营业务成本行吗?
借固定资产,贷方其他应付款-老板
公司账户没有钱,老板把自己的钱存到公司账户,贷方也记其他应付款—老板,那用老板自己钱和公司钱贷方都一样,那有什么本质区别吗?用谁的钱好?
借:银行存款 贷:其他应付款-老板 借:固定资产 贷:银行存款
我不是问分录。我的意思是老板直接用自己钱买洗衣机,借固定资产贷其他应付款—老板,要是老板先把钱存到公司账户,然后公司付款,借库存现金贷其他应付款—老板,这不都是贷方其他应付款—老板嘛,哪个好?是老板直接用自己钱买好还是存到公司账户再用公司钱买好?
先打款到公司,公司支付好些
两种方式,但欠老板的钱是一样的,欠的钱不可能还给老板了,那这个钱最后怎么办?一直在其他应付款挂着吗?
是的,一直挂着就行,以后有钱就还
好几百万不可能还,一直在往里面投,没有盈利还不上,假如注销企业时还挂着会怎样?
注销的时候转入营业外收入
营业外收入交税吗?交多少?
先弥补亏损,有利润再交
如果老板存进来的钱备注“投资款”计入实收资本,不记其他应付款—老板,行吗?这样就会超过公司注册登记的实收资本,这样好吗老师?
就是那样做的,在注册资本的范围
就是为了避免公司欠太多老板钱,以后老板存进来的钱备注投资款行吗?但是已经超过注册资本金了。哪样好?是计入实收资本好还是计入其他应付款—老板好?
超过实收资本了账面还亏钱,不对哦,没有收入吗?
有收入,但是费用也大,现在账上欠老板的钱好几百万了,能不能以后老板再往公司汇款备注投资款计入实收资本,但是这样就超过实收资本了,哪样好?
应该是可能老板私人收了钱没做收入,才会造成那样子