红冲后重开发票不呢?

19年支出的一笔费用,收到专票进项税已抵扣,本月收到对方的退款和红字发票,在进项抵扣时需要认证吗?还是不用认证,在报税的附表二中,进项税额转出对应的红字发票信息表栏填写进项税额就可以了?
老师:请问去年12月份开具的专票,现在需要冲红,对方已认证,原票我要收回吗?另外,冲红的业务怎样做分录?申报表怎样填?谢谢你!
老师好,发票进项税额转出,需要勾选认证吗,申报表应该怎样填写
老师你好,9月退货给供应商开的红字信息表给对方但是9月没有收到红字发票是按红字信息表做9月的账务处理吗?分录怎么写
老师 您好!销售一批货2月了,给客户开具的增值税专用发票客户已认证,我们需要给客户开具红字专用发票,还用开具红字信息表吗?
下个月再开正确的发票
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
需要认证发票吗?
负数发票不需要认证
增值税附表2 填写在红字发票信息表注明的进项税额吗?
是的,就是那样填报的
就是红字发票报表时不用勾选统计,直接体现在表2,我的理解对吧?
是的,就是那个意思的
好的谢谢
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。