同学您好,很高兴为您解答,请稍等

老师好,企业10月份是小规模纳税人,当月免增值税,不做附加税的计提,11月份是一般纳税人,做10月免税:: 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:其他收益 不做附加税 这样对么
老师,你好,请问一个公司,既是我们的供货商,又是我们的客户,往来可以只用应收账款或者应付账款吗
公司申报个税,没有给员工节税,员工可以自己修改更正吗
cpa税法和税务师三税如何同时备考,如何安排时间
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师。老板25.11月份新成立了个个体户,25年第四季度的税费需要申报吗,没有业务
请问老师怎么在电子税务局开具批量折扣发票?
老师,因房产信息填写有误,导致2020年未成功退税,2026年更正房产信息,2020年应退600,可以申请退税吗
长期待摊费用在本年新增了房屋的装修费,但是在本年结束租期,退租之后的装修费可以在年末全部摊销完吗
老师,管理费用期后截止测试是截止到什么时候测试几笔呢?
您好,你应该跟抖音来客同步按结算时间确认收入和费用,红色字体的数字是9月已结算的收入要算9月,没染红色的没结算的就算下个月,这样公司的收入确认时间和抖音给咱们付款的时间能对上,避免账务混乱
OK,10月我调账过来,她俩让开票给我们开票才发现她们的规则
您好,10月调账时才发现她们的规则,那你就按抖音来客的结算时间来确认,9月已经结算的红色数字算9月收入,没结算的算到10月,这样账上就和她们的付款时间对上了。