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公司购买了系统软件11万,当时没有做进项税额,直接全部计入了无形资产,但是现在认证了,可以在当期做:借:应交税费-进项税额 贷:无形资产吗

2025-10-30 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-30 09:39

是的,就是那样做就行

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快账用户8572 追问 2025-10-30 09:43

还有好多已经认证的,但是都没有入账的,可以在当期直接做 借:应交税费-进项税额 贷:原材料或者费用吗,就冲当时认证的税额部分,不然账上的进项和申报增值税进项税额对不上。

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齐红老师 解答 2025-10-30 09:47

可以的,把账做平就行了

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快账用户8572 追问 2025-10-30 09:51

22年即征即退有个10万左右 当时是直接做借:银行存款 贷:应交税费-即征即退科目 应该是做贷方营业外收入 这个需要在今年调减应交税费-即征即退 贷:营业外收入吗

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齐红老师 解答 2025-10-30 09:53

那个是 借:应交税费-即征即退 贷:利润分配-未分配利润

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快账用户8572 追问 2025-10-30 09:54

那还要更正22年报表吗 还是就计入当期呢,之前年度也是亏损

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齐红老师 解答 2025-10-30 09:54

是的,需要更正22年的报表,后期报表的年初数都要更正

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是的,就是那样做就行
2025-10-30
你好,是的,是这样做相应的调整分录 
2024-01-08
借其他应付款 贷固定资产 应交税费应交增值税进项转出 然后折旧借累计折旧贷利润分配未分配利润
2025-09-28
你好,最后一个分录,借主营业务成本贷无形资产,这个无形资产改成累计摊销。
2023-08-24
 你好;    你们软件系统 是 怎么来  的; 好久收到的; 考虑入无形资产的时间   
2022-05-25
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