具体24年什么业务做错了?分录

老师问一下2022年补税怎么补,涉及到的之前记账的费用怎么处理呢???如何分录?
请问老师,如果涉及以前年度的收入需要调整,怎么账务处理呢,具体分录是怎样的呢
老师您好,我公司收到费用的红冲发票,被红冲发票是24年度,25年重新开具,金额一致。账务怎么处理?
老师,24年工会经费实际支出金额大于计提的金额,账务和汇算清缴应该怎么处理呢
建筑行业大额销项票红冲的账务处理,24年的开的销项票未做收入,那一部分未计入企业所得税,但增值税及附加已交,25年打算红冲那一部分发票,想请问下老师账务上怎么处理啊,现目前要做24年的汇算清缴, 可以正常红冲发票吗,金额有1.1个亿
废品回收公司怎么做外账
股东转款时备注了投资款,没有出资证明可以吗?
财务软件从哪里练习呀
老师这月社保基数改了,补交之前社保费怎么做账呢?
老师,山西这边的个体工商户,如果不税务注册的话,后台会给推送嘛
在这里再问一遍:如果第一季度符合335就按5%,第二季度第三季度不符合335,又按25%,然后等到第四季度,就是年底,再看整年的平均数,如果符合335,就按5%,就减去之前交过的,就可以了对吗? 同理,看第四季度,如果不符合335,整年数据就按25%,也是减去之前交过的,交剩下的,对吗? 3
直播间看不到我的提问,是怎么回事,请帮我处理一下,不然下节答疑课就上不了啊,我这边一直问老师也看不到不是白搭啊
个体户可以直接取款吗?不用做账吗?
老师,加油站业务中的送货单中的单价这个有规定吗?是写含税价还是不含税价?
外账公司一般做账流程是什么,内账会计把资料发给外账会计,外账该怎么录凭证,有那么多流水
这些需要怎么处理呢,上面那个已认证未入账的,也不知道是怎么付的,可以做成进项税,然后做到老板往来款,专票当普票处理了就做 借:应交税费-进项,贷原材料这些
意思是你现在要认证抵扣进项?那么那些材料现在是否已经使用?
上面的部分是24提已经去年认证了进项,但是账上没做账,25年意思是把已经认证的部分只做进项税额补入账,冲减老板个人往来
材料我也不清楚有没有使用啊,现在意思把账和申报的要对应上,现在账上和认证的误差在上面那张表上
借:应交税费-增值税-进项 贷:其他应付款-老板
24年账上专票当普票处理了,当时24年也已经认证了,今年补记进项,涉及费用贷方是冲以前年度损益吗,24年也是亏损的,涉及金额不大,需要更正以前报表还是直接冲减当期的费用类
和上面对应的那张图片专票当普票处理,看看这个分录是否正确
你要补做原材料 借:利润分配-未分配利润.. 增值税-进项 贷:其他应付款-老板
如果是退回以前即征即退的款,是做:借:营业外收入 贷:银行存款,这个营业收入是算在今年还是22年呢
直接调整利润分配-未分配利润
申报的时候就在当期申报就行了,不用调整22年报表吧
那个是调整以前的利润,不影响今年的利润