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25年更正24年涉及费用金额不大,账务处理分录是什么,要怎么处理呢

2025-10-30 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-30 10:43

具体24年什么业务做错了?分录

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快账用户8664 追问 2025-10-30 10:46

这些需要怎么处理呢,上面那个已认证未入账的,也不知道是怎么付的,可以做成进项税,然后做到老板往来款,专票当普票处理了就做 借:应交税费-进项,贷原材料这些

这些需要怎么处理呢,上面那个已认证未入账的,也不知道是怎么付的,可以做成进项税,然后做到老板往来款,专票当普票处理了就做 借:应交税费-进项,贷原材料这些
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齐红老师 解答 2025-10-30 10:52

意思是你现在要认证抵扣进项?那么那些材料现在是否已经使用?

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快账用户8664 追问 2025-10-30 10:58

上面的部分是24提已经去年认证了进项,但是账上没做账,25年意思是把已经认证的部分只做进项税额补入账,冲减老板个人往来

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快账用户8664 追问 2025-10-30 10:58

材料我也不清楚有没有使用啊,现在意思把账和申报的要对应上,现在账上和认证的误差在上面那张表上

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齐红老师 解答 2025-10-30 11:01

借:应交税费-增值税-进项 贷:其他应付款-老板

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快账用户8664 追问 2025-10-30 11:04

24年账上专票当普票处理了,当时24年也已经认证了,今年补记进项,涉及费用贷方是冲以前年度损益吗,24年也是亏损的,涉及金额不大,需要更正以前报表还是直接冲减当期的费用类

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快账用户8664 追问 2025-10-30 11:07

和上面对应的那张图片专票当普票处理,看看这个分录是否正确

和上面对应的那张图片专票当普票处理,看看这个分录是否正确
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齐红老师 解答 2025-10-30 11:12

你要补做原材料 借:利润分配-未分配利润.. 增值税-进项 贷:其他应付款-老板

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快账用户8664 追问 2025-10-30 11:16

如果是退回以前即征即退的款,是做:借:营业外收入 贷:银行存款,这个营业收入是算在今年还是22年呢

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齐红老师 解答 2025-10-30 11:19

直接调整利润分配-未分配利润

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快账用户8664 追问 2025-10-30 11:20

申报的时候就在当期申报就行了,不用调整22年报表吧

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齐红老师 解答 2025-10-30 11:26

那个是调整以前的利润,不影响今年的利润

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具体24年什么业务做错了?分录
2025-10-30
整个发票不允许抵扣的 借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项转出 贷、应交税费查补税款 借、应交税费查补税款贷,银行存款 汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2025-07-03
可以更正24年度汇算,做调增处理,账务不动了
2025-09-24
账务处理 冲减原收入和增值税: 借:应收账款(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)(红字) 调整所得税(因原未计入企业所得税,此处若涉及其他调整因素可相应处理,若无则无需此分录 ): 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 - 应交所得税 结转以前年度损益调整: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配 - 未分配利润
2025-05-22
你好,不能计入费用是什么意思?
2021-03-16
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