那个计入长期待摊费用。按3年摊销就行

公司销售二手车(原值20万,累计折旧15万)给个人,开增值税普通发票49000,会计分录如何?
老师,你好,请问我们公司A公司,收购了B公司的股权,给B公司老股东(个人)付的钱,备注资本金,A公司应该怎么入账?
老师好,企业10月份是小规模纳税人,当月免增值税,不做附加税的计提,11月份是一般纳税人,做10月免税:: 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:其他收益 不做附加税 这样对么
老师,你好,请问一个公司,既是我们的供货商,又是我们的客户,往来可以只用应收账款或者应付账款吗
公司申报个税,没有给员工节税,员工可以自己修改更正吗
cpa税法和税务师三税如何同时备考,如何安排时间
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师。老板25.11月份新成立了个个体户,25年第四季度的税费需要申报吗,没有业务
请问老师怎么在电子税务局开具批量折扣发票?
老师,因房产信息填写有误,导致2020年未成功退税,2026年更正房产信息,2020年应退600,可以申请退税吗
那,如果我这个服务费分2年支付,第一年支百分之60并取得发票,那我第一年的汇算清缴,这个摊销的成本不需要调增吧?
取得的是支付的百分之60的发票咯
要纳税调增的,你多摊销了费用
怎么会是多摊销了费用呢?不明白!我的票都开了百分之60回来了,我按3年摊销
没按发票做费用就不管他,你实际摊销了多少就扣除多少
没按发票做费用啥意思,我的意思是:比如3年的服务费3万,这边分3年摊销,合同规定今年支付2万5,这个2万5今年开发票回来;明天结清5千(明年年底开票)!
这种情况,汇算清缴的时候,今年摊销入成本的费用需不需要调增?
你是今年摊销了1万就按1万扣除就行,不管开了多少发票