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                                    印花稅没计提,10月直接缴纳的,怎么做会计分录?计算印花稅,借:税金及附加 贷:应交税金-印花稅,缴纳时,借:应交税金-印花税,贷:银行存款 吗?上个月没有计提。 还是直接不用计提,这个月交上后这样做,借:税金及附加 贷:银行存款 就可以哪
老师好,现发现2021年错账,多计提了一笔印花税导致应交税费-印花税一直有贷方余额,现在怎么处理,直接红冲掉吗
老师,23年1月份交税的时候发现,一个印花税再去年年末忘记计提了,现在补计提, 借:以前年度损益 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 这样做对吗
老师,想麻烦问下,印花税做账时候的会计分录是什么?我是按季度申报缴纳印花税的。是(1)借:税金及附加,贷:银行存款 还是(2)借:应交税费-应交印花税,贷:银行存款 还是(3)计提下借:管理费用-印花税 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 这三种我做哪个对呀?
老师24年的印花税忘记计提了,我已经结账了把企业季度所得税还有财务报表都申报完了,我在25年计提并缴纳可以吗写借税金及附加印花税 贷应交税费印花税 借应交税费印花税 贷银行存款 这样写可以吗?
补计提,还是补申报
已经计提了,现在是补申报交税
老师,这个是22年,直接缴纳,没有计提,我现在的应交税费,应交企业所得税,贷方余额,946到现在还放里,
我直接在在25年,10月份的账里面,直接做这样一笔,可以吗,
你看一下,这样可以吗,
已经交的没有计提,直接补做计提的分录
这个可跨年没有关系。对吗
跨年的所得税直接计入利润分配-未分配利润