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有一笔货款,走的对公支付对公开票,但是收到发票不小心给做了费用报销了,这怎么操作一下呢

2025-10-30 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-30 15:35

直接更正凭证上的科目就行

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快账用户7337 追问 2025-10-30 15:36

什么意思没明白

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齐红老师 解答 2025-10-30 15:36

意思是把你当时报销的凭证错误的科目修改成正确的科目

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快账用户7337 追问 2025-10-30 15:38

需要再找发票进来吗

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齐红老师 解答 2025-10-30 15:39

你不是收到发票做的费用,为啥还要找什么发票呢?

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快账用户7337 追问 2025-10-30 15:40

对公支付了收到发票我又走的报销,这不算是偷钱什么的吧,算是违规操作吧

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快账用户7337 追问 2025-10-30 15:42

还有一个问题报销了一笔金额都支付完了才发现这个发票已经红冲了,这样的话账户里的付款金额就对不上了,怎么补救一下呢

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齐红老师 解答 2025-10-30 15:43

那么叫报销的人现在退款回来

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快账用户7337 追问 2025-10-30 15:44

你回复的是第几个问题

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齐红老师 解答 2025-10-30 15:44

意思是重复付款了,现在追回报销的款

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快账用户7337 追问 2025-10-30 15:46

重复付款了,但是这笔账已经做了,相当于对公支付出去发票收到之后又按费用报销给报了一次,这个操作不对吧,就是想问问这个问题怎么处理

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齐红老师 解答 2025-10-30 15:48

做费用没有问题,现在是要追回那个重复付款

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快账用户7337 追问 2025-10-30 15:49

那就是要把这笔款给退回到账户里对吧

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快账用户7337 追问 2025-10-30 15:51

请回复一下问题

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齐红老师 解答 2025-10-30 15:54

是的,就是要把这笔款给退回到账户里

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快账用户7337 追问 2025-10-30 15:54

第二个问题是:报销了一笔金额,但是这笔金额开的发票红冲了,怎么操作一下呢

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齐红老师 解答 2025-10-30 15:56

还是叫报销人退款,那个已经部分冲了

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快账用户7337 追问 2025-10-30 15:57

那如果不退款呢,有别的操作方法吗

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齐红老师 解答 2025-10-30 15:59

必须要求退款的,那个人消失了?

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快账用户7337 追问 2025-10-30 16:00

找一张金额多的发票加进去不行吗,发票上写清楚实际报销金额是多少不可以这么操作吗

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齐红老师 解答 2025-10-30 16:01

不可以的,容易发现是虚开的

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快账用户7337 追问 2025-10-30 16:01

哦,好的,知道了,我去找他退了吧

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齐红老师 解答 2025-10-30 16:02

嗯嗯,祝你工作顺利。

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直接更正凭证上的科目就行
2025-10-30
你好;  那发票之前开了吗 ? 是开的专票还是普票的;才好判断的; 之前你科目怎么做账的; 好判断   
2023-05-06
你好,公账支付了一笔货款,但是对方没有开出发票 借:预付账款,贷:银行存款 
2021-10-08
你好,你可以借主营业务成本贷应付账款,汇算清缴的时候做纳税调整。
2022-08-31
你好!对方开红字发票你们冲费用就可以
2023-02-09
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