你好,标准做法是要补折旧。2万块做低值易耗品不合适。

老师,我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额,前期公司一直走的研发费用,这个制造费用包括蒸汽费,工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额,把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了,本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。
首先我想问下,这个假设买的固定资产用于免税产品,但是但是后期又改变用途了,开的是专用发票,假设固定资产是100万买进的,进项税额是13万,那么这个时候用于免税产品做分录,借固定资产 113万,贷银行存款113万,假设10年摊销,后来提折旧了,折旧了3年,折旧金额是33.9元,问题来了,现在这个时候要对外出售,那么这个时候,进项税额又可以抵扣了是吗,这个时候假设卖了60万,那么这个时候,怎么做分录,怎么体现这个进项税额能抵扣,又怎么做分录,分摊多少进项税额,能完整说下分录过程吗
物业公司被审计有一项应该计入固定资产的充电设备16.38万,在当年2022年计入了主营业务成本。现在审计要求调整项目。2020年12月付了合同90%的款147420元,当时工程完工。借:主营业务成本-维修费,贷:银行存款。尾款10%作为质保金1年后付,在2022年1月支付尾款16380,借贷的分录同上面一样。现在审计认为财务核算不规范,未计入固定资产科目。物业公司以前是小规模纳税人,从去年2023年7-8月转成一般纳税人的。这个账目怎么调整,计入固定资产涉及折旧,这2年左右的折旧怎么补提?
物业公司被审计有一项应该计入固定资产的充电设备16.38万,在当年2022年计入了主营业务成本。现在审计要求调整项目。2020年12月付了合同90%的款147420元,当时工程完工。借:主营业务成本-维修费,贷:银行存款。尾款10%作为质保金1年后付,在2022年1月支付尾款16380,借贷的分录同上面一样。现在审计认为财务核算不规范,未计入固定资产科目。物业公司以前是小规模纳税人,从去年2023年7-8月转成一般纳税人的。这个账目怎么调整,计入固定资产涉及折旧,这2年左右的折旧怎么补提?
我们是小规模单位,经营有牲畜类,食品类,其中牲畜类有个固定资产房子一直没有计提折旧,2024年从在建工程转成的固定资产房子,之前记在建工程里,里面包含了这个房子的防水,装修,还有一部分不是属于这个房子的费用(是食品类的一部分),她都汇 总到一起,走账到了牲畜类里固定资产,这个房子里金额是95765.5,查账发现23年牲畜类就转让了,转让出去2万元 借:银行存款20000 贷:主营业务收入—牲畜类转让收入19801.98 应交税费—应交增值税—销项税额198.02 (现在的情况就是23年5月厂子转让出去2万,24年7月房子从在建工程转入固定资产, 请问,现在25年,这个固定资产怎么处理,怎么做分录?
钢铁行业,居间费怎么付
当分公司报表未交税金和总公司报表未交税金出现差额的时候,应该怎么调整呢?
北京残疾人残保金加计扣除中的应发工资包含防暑费和采暖费
老师,请问1⃣️:23年6月增值税纳税申报表,销项税金少填写0.22元,现在对账才发现出来,请问怎么处理? 2⃣️:23年6月的费用发票,在电子税务局已进行勾选确认,并已填写增值税申报表进项税金,但财务系统里没有做账,如何处理?
公司为一般纳税人,本月增值税仅开一张增值税额100元普票,取得专票进项税额2元,请问本月缴纳增值税多少?
我们在税局系统里备案的是老大企业会计制度,但是现在财务软件用的是小企业会计准则,那我们客户出现破产了,应收可能收不回这个要怎么做账?
想咨询下:母子公司往来款抵消中,其他应付款可与其他应收款同名户抵消。这里同名户,可以用母、子公司共同的控股股东吗?
奶茶连锁店的收入,比如一杯奶茶卖20元,申报收入,这个是不是要折回不含税的?
公司开的幼儿园,购买书包入什么科目,购买装饰画,等又入什么科目?
我们是外贸公司,客户重组了,2025的应收收不回,走了保险,那收到赔付款后,需要做哪些事情?
老师,它是45个大缸,不是一个大缸
如果是这样的话,你补摊销。 (1)领用时: 借:周转材料——低值易耗品——在用 贷:周转材料——低值易耗品——在库 (2)第一次领用时摊销其价值的一半: 借:制造费用 贷:周转材料——低值易耗品——摊销 (3)第二次领用时摊销其价值的一半: 借:制造费用 贷:周转材料——低值易耗品——摊销 同时: 借:周转材料——低值易耗品——摊销 贷:周转材料——低值易耗品——在用
按用的次数摊销?
老师摊销到成本里吗?以前生产那以前也没摊销呀,现在生产了,现在才开始摊销还是补上以前的,一起摊销?
你好,不是,就是2次摊销。第一次领用和最后处置的时候摊销2次就行 。
摊销到制造费用,后面就不用管了吗?月底期间费用结转就行了?
您好,是的,就这样就可以了