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老师好,我公司2016年根据评估公司出据的详估价4000万元入帐的固定资产一建筑物,已计提折旧,今年纪委查帐要求评估公司重新评估,这次价值是3700万元,纪委要求冲销前期的入帐价值,按这次评估价入帐,请老师帮看看怎样做帐,分录怎么写?
以前年度购进10万元固定资产。用几年后,经资产评估机构评估增值20万,请问现在我入账,是以重评估价值减原值入账还是减净值入账
报废公务用车产生1000元评估费,该车价值110000元,已计提完折旧,收回残值1000元。请问老师该怎么写会计分录?
收到甲单位投入机器设备一台,原值200000元,已提折旧120000元,评估确认价90000元。怎么做会计分录
收到某投资者投入的大型设备一台,该设备账面原值100000元,已提折旧25000元,经评估确认价值65000元,投资双方同意按评估价值确认投资额怎么做会计分录
发票跨年能作废冲红吗 要怎么操作 另外 跨年没有超过5月31日是否可以调整上面收入及利润 要怎么调整
老师,2025年一月份我们开了一张发票6万多,3月份红冲了,这样的话,三月份开票金额29万,现在税局要求写情况说明,问什么红冲。说如果不写,就补税,补35万的增值税。我们冲红的原因是,对方说审计不过关。让重新开一张。3月份又重新开了一张,金额比原来少了1000元。老师,这个原因税局认可吗
我们出口了一件商品,现在需要进项票,但是进项票是个人开具的,有影响嘛?
找答疑的郭老师,谢谢
一般纳税人公司收到增值税专用发票借方做了增值税进项)必须在电子税务局做抵扣处理吗
请问老师,单位取得的专票,一直没有认证,也没有做任何的转出,进项税先全部进入了成本、费用中核算了,如果将来想转出了,再冲减成本、费用可以么?
老师你好,河北省,当月社保已申报没有缴费,可以办理减员不缴纳当月的社保费吗
老师,汇算清缴里的工资社保,社保是指公司部分还是个人部分,还是两者都有呀?
请问分公司亏损没做汇总申报备案的是否可以并入总公司亏损?
您好老师,员工出差开的代订住宿费的专票进项税不能抵扣嘛,要转出的话填增值税附表二的第23b栏吗
您好,账面净值是1000减300等于700元,评估价400元,低于账面值,要确认损失300元;先做转入清理分录,借:固定资产清理700,累计折旧300,贷:固定资产1000;再做按评估价入账分录,借:长期股权投资或相关资产400,资产处置损益300,贷:固定资产清理700;借贷相等,
老师!如果评估价是800元呢,要怎么做分录
您好,原值1000元,累计折旧300元,账面净值1000减300等于700元,评估价800元高于账面值,按处置处理;先做转入清理分录,借:固定资产清理700,累计折旧300,贷:固定资产1000;再做入账分录,借:长期股权投资或相关资产800,贷:固定资产清理700,资产处置损益100;借贷相等,确认收益100元。
老师好!我们是小规模纳税人,使用的是小企业会计制度,也可以这么做分录是吧
您好,是的,小规模纳税人执行小企业会计准则也可以这样处理,固定资产处置时按账面净值转入清理,评估价800元入账,借:长期股权投资等800,贷:固定资产清理700,营业外收入100,借贷相等,确认收益100元,小企业会计制度下用“营业外收入”代替“资产处置损益”