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您好老师,我们公司有一辆车,之前会计做账是计提折旧提到去年8月份没继续提了,还有6万多未提折旧, 这月公司把这辆车卖给别人了,这时候怎么做账啊

2025-10-31 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-31 15:04

清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-10-31
你好 有发票吗 这个车 。如果有发票的话 要补做固定资产 补折旧 然后在做固定资产清理 。 借固定资产贷应付账款或者银行存款 补折旧 借以前年度损益调整贷累计折旧 借未分配利润贷以前年度损益调整 这个金额是14年-19.12月期间的合计金额 ; 20.1-8月的 做借管理费用-折旧费贷累计折旧
2020-08-26
你好 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2021-12-03
你好 ; 折足了就放在账上; 你做固定资产清理 处理 ; 这个工程款是你们应付账款挂了 科目没有;
2021-10-14
借:应收账款 贷:其他业务收入 贷: 应交税费-应交增值税
2025-07-24
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