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您好老师,我们公司有一辆车,之前会计做账是计提折旧提到去年8月份没继续提了,还有6万多未提折旧, 这月公司把这辆车卖给别人了,这时候怎么做账啊

2025-10-31 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-31 15:04

清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-10-31
借:应收账款 贷:其他业务收入 贷: 应交税费-应交增值税
2025-07-24
你好,你一共有几辆车?
2024-10-25
你好,这个情况应该是她前期计提折旧一个多提了一个少提了,总共少了1022.86,然后做了调整分录。你们固定资产是系统管理还是账外登记?
2022-04-25
借固定资产清理 累计折旧118749.96 贷固定资产50万 借银行存款233000, 贷固定资产清理233000/1.13 应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2022-09-19
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