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老师好 请教下我们收到税务老师电话23年有一笔餐费发票调整了,利润调增交了400多的税 这笔分录怎么些呢?

2025-10-31 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-31 15:03

借:所得税费用或未分配利润 贷:应交税费-企业所得税

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齐红老师 解答 2025-10-31 15:03

借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款

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相关问题讨论
你好,你应该没有以前年度损益调整这个科目吧
2022-01-11
同学你好是什么会计准则
2023-05-15
你好红冲暂估的按发票入账,然后可以追加到发生年度扣除。
2024-04-29
 你好 ;1.   你实际 是21年的  ; 你应该调整的 ; 你不能在22年做收入报税的   ;2;     申报表你当时没有去税务局大厅改吗   
2022-06-28
你好,汇算清缴不影响利润表的,不需要做调整
2022-02-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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