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朴老师,我是事业单位学校会计,我学校用基本户支付了一笔手续费,年底在用0余额账户的钱还这笔钱,会计分录如何写

2025-11-02 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-02 10:04

会计分录: 借:业务活动费用——手续费支出 贷:银行存款——基本户

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齐红老师 解答 2025-11-02 10:05

年底归还 会计分录: 借:银行存款——基本户 贷:财政拨款收入 同时,平行登记预算会计: 借:行政支出/事业支出——财政拨款支出(基本支出) 贷:财政拨款预算收入

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快账用户6477 追问 2025-11-02 10:06

那年底用0余额账户还基本户钱分录如何做

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齐红老师 解答 2025-11-02 10:06

年底归还 会计分录: 借:银行存款——基本户 贷:财政拨款收入 同时,平行登记预算会计: 借:行政支出/事业支出——财政拨款支出(基本支出) 贷:财政拨款预算收入

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快账用户6477 追问 2025-11-02 10:07

假如我想用其他应收款过渡一下,完整的文件吗份录如何做

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齐红老师 解答 2025-11-02 10:12

这个没文件做支撑的

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快账用户6477 追问 2025-11-02 10:14

刚才字打错了,意思是用其他应收款过渡一下,完整的分录如何写

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齐红老师 解答 2025-11-02 10:17

财务会计分录: 借:其他应收款——待归垫手续费 贷:银行存款——基本户 二、年底0余额账户归垫款项 1. 财务会计分录(冲销过渡科目+确认财政收入): 借:业务活动费用——手续费支出 贷:其他应收款——待归垫手续费 同时, 借:银行存款——基本户 贷:财政拨款收入

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快账用户6477 追问 2025-11-02 10:20

暖暖老师,可以加卫星,回答挺转业,有时卫星问你,复飞咨询

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齐红老师 解答 2025-11-02 10:22

你直接@暖暖老师就可以啦

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快账用户6477 追问 2025-11-02 10:23

主要是会员期限也快到了

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齐红老师 解答 2025-11-02 10:28

学堂不让留私人联系方式

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快账用户6477 追问 2025-11-02 10:51

我单位收到了一笔基金会的钱,会计分录借基本户银行存款,贷捐赠收入(不属于财政拨款),”。现在用这笔钱给老师发课后服务费,做账时借:费用,贷银行存款(不想用费用这个科目,主要是年底做决算想与财政拨款的费用区分开,)科目应该写成啥

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齐红老师 解答 2025-11-02 10:53

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会计分录: 借:业务活动费用——手续费支出 贷:银行存款——基本户
2025-11-02
同学,你好 1.借其他应付款 贷零余额账户用款额度 2.将基本户中的资金转入零余额账户 借零余额账户用款额度 贷银行存款 借资金结存-零余额账户用款额度 贷资金结存-货币资金
2022-06-27
你好,这个计入其他支出科目。但是审计能不能过,很难说。
2025-09-29
同学您好。如果这笔钱要用做其他用途,则先冲销原来错误做的财务会计和预算会计。本该由职工退回的社保,则:首先:借:其他应收款 贷:零余额账户用款额度。 现在收到钱在银行户头上,则:借:银行存款 贷:其他应收款 预算会计有支出的时候,再,借:事业支出 贷:资金结存—货币资金。目前没有支出,就先不管。
2021-08-09
同学您好,看您支出2000块钱的账怎么做,如果您的两笔支出的账都做如下分录, 借:业务活动费用 2000 贷:零余额账户用款额度 2000 借:事业支出 2000 贷:资金结存-零余额账户用款额度 2000 那么供货商退款时,做与以上分录相反的分录即可, 借:银行存款 2000 贷:业务活动费用 2000 借:资金结存-货币资金 2000 贷:事业支出 2000
2021-08-01
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