会计分录: 借:业务活动费用——手续费支出 贷:银行存款——基本户

某学校发放教师9月份考核奖,会计分录如下:借:单位管理费用-工资福利费用-学前康复费 28487.50元,提取康复教师十月份个训量化考核奖:贷:零余额账户用款额度-财政 28487.50元,贷:应付职工薪酬-其他个人收入:28487.50元,借:应付职工薪酬-其他个人收入:28487.50元,借:事业支出-财政拔款支出-基本支出-人员经费 28487.50元,贷:资金结存-零余额账户用款额度-财政 此笔分录做的正确吗?中间两笔分录做的是什么意思
老师您好!我请教一下事业单位的一笔账我该怎么处理,就是我们单位从零余额账户将一笔2000块钱的账转了两次,咨询财政局之后人家说让供货商退到我们的基本户上,这个业务财务会计于预算会计该如何做账啊!
老师您好,最近单位基本户收到一笔离职员工归还的公积金和社保款项,请问如何财务会计和预算会计如何做分录?之前付款的时候用的是零余额转到基本户的钱,贷方挂的零余额,现在离职员工的钱是退回到基本户。
老师,你好,有一笔抚恤金由养老中心转到我单位基本户上,发放的时候也应该从基本户发放,但出纳从零余额账户支付了。本来基本户收的时候财务挂一个其他应付款,支的时候冲一个其他应付款就行了,不用做预算会计,现在从零余额账户支了,收到这笔钱和支出这笔钱的时候财务会计和预算会计应该分别怎么做账啊?
老师你好,我想请问1⃣️我们单位基本户收到行政单位和事业单位零余额账户转到单位部分的五险一金费用,2⃣️单位基本户收到行政单位和事业单位工作人员个人部分(银行代扣)五险一金费用和个人所得税,3⃣️基本户支出单位部分、个人部分的五险一金费用和个人所得税,请问图片附上每笔业务金额,请问图片上的业务具体分录(财务会计分录和预算会计分录)如何做?
老师我想问下C级企业可以申请发票额度吗?
老师我们公司买的材料30087元,支付给供应商的货款的时候,人家给摸了零头87块钱,怎么做账务处理
这个答案我算岀来是43.34元,为何商业用途为原产原值70%这条件没用上呢?老师
老师,管家婆财贸双全普及版,9月份我已经期末结账了,现在我需要加一张凭证,怎么一路取消结账取消结转取消记账审核?
老师,第五小问,应纳税所得的答案解析中,510,怎么算的呀?是题干中第六个调整的额度?
老师,业务1怎么不用交消费税呀?
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
老师我想问下信用等级平分多少分到多少分是B,多少分到多少分是C
我是三十四期的学员,在4月份的第22个记账凭证的附件的发票用处,怎么参考这个专用发票呢?
老师想咨询一下应收应付其他应收应付的结果怎么算
年底归还 会计分录: 借:银行存款——基本户 贷:财政拨款收入 同时,平行登记预算会计: 借:行政支出/事业支出——财政拨款支出(基本支出) 贷:财政拨款预算收入
那年底用0余额账户还基本户钱分录如何做
年底归还 会计分录: 借:银行存款——基本户 贷:财政拨款收入 同时,平行登记预算会计: 借:行政支出/事业支出——财政拨款支出(基本支出) 贷:财政拨款预算收入
假如我想用其他应收款过渡一下,完整的文件吗份录如何做
这个没文件做支撑的
刚才字打错了,意思是用其他应收款过渡一下,完整的分录如何写
财务会计分录: 借:其他应收款——待归垫手续费 贷:银行存款——基本户 二、年底0余额账户归垫款项 1. 财务会计分录(冲销过渡科目+确认财政收入): 借:业务活动费用——手续费支出 贷:其他应收款——待归垫手续费 同时, 借:银行存款——基本户 贷:财政拨款收入
暖暖老师,可以加卫星,回答挺转业,有时卫星问你,复飞咨询
你直接@暖暖老师就可以啦
主要是会员期限也快到了
学堂不让留私人联系方式
我单位收到了一笔基金会的钱,会计分录借基本户银行存款,贷捐赠收入(不属于财政拨款),”。现在用这笔钱给老师发课后服务费,做账时借:费用,贷银行存款(不想用费用这个科目,主要是年底做决算想与财政拨款的费用区分开,)科目应该写成啥
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