1. 异地预缴建筑工程增值税,填报的是含税数据,在《增值税及附加税费预缴表》中“销售额”和“扣除金额”均填含税值。 2. 操作核心:登录项目地电子税务局(跨区域报验户身份)→ 进入增值税预缴申报模块 → 按项目填含税销售额、扣除额(一般计税预征率2%,简易计税3%)→ 提交申报并缴款。

老师好,一般纳税人申报增值税,进项税额勾选认证成功了,数据是自动导入?还是手动填的呢?
老师:您好,一般纳税人不会申报增值税报表,有数据,能帮指导怎么填写嘛?
老师你好,一般纳税人 填报增值税申报表,没有收入,只有进项 这种情况增值税表2填真实的数据还是先填写0,等有收入在抵扣呢
老师你好,公司是一般纳税人 填报增值税申报表,收入是0,进项税额是有数据的 这种情况申报的话是等有收入再认证抵扣还是根据数据填写表2
老师您好,我们是一般纳税人,房地产开发公司,上月开始开出含税发票的,请问报税的增值税填报流程是怎么个报法呢?我是:主、附加税费申报那里填好 了进项的发票数据,请问增值税预缴申报里面还需要填写吗?以前没开过销售发票时,就是在预缴申报那里填写的
老师这边有erp系统的学习课程吗?
请问董老师,B选项红笔标注的地方,综债转摊,综债里的预期信用减值损失对应的科目是其它综合收益,转摊,其它综合收益肯定要转出来,那就意味着信用减值损失也得变动
老师好,请问酒店行业现在处于筹建期,只有买装修工程材料发票,和人工支出,没有收入,但营业执照已办理了,请问需要做账吗?需要报税吗?
请董老师解答,请问老师,这题的解法为什么不是我上面写的这个
老师,请问一下我公司是充电公司,收钱是安任物流,,充电是安任物流,开票让我公司开另外一家,(也是这家公司的其他公司可以不)能让他写委托支付不呢?这种情况合法吗
老师您好,我这个账号是永久的现在怎么不能看中级课程呢?
老师如果24年4月因质量问题销售退回23年2月的一批货物不含税收入100万,会计上和税务上怎样处理
老师您好,工资是按产值来的吗?
1.企业所得税年度申报 个人所得税年度汇算清缴都是啥时候 2.企业所得税增值税季度或月度申报都是季下月度15号是吗?3.消费税房产税等一些其他税种申报都有对应税种申报表?4.工商年度报告是几月几号?
老师好,我明天想去面试建筑公司会计,目前对建筑业的缴纳税款这块还不清楚,有一般计税,简易计税,异地预缴有分包抵减等,想请老师具体说一下交税这块
好的,填表含税的金额,没有分包也是填表含税的金额申报吗?
老师想学习建筑行业找哪位老师听课,老师指导一下
你网站搜索建筑就可以
是的,没有分包时也需要按含税金额申报。 根据《国家税务总局关于增值税消费税与附加税费申报表整合有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第20号)附件6《<增值税及附加税费预缴表>及其附列资料填写说明》规定,纳税人异地提供建筑服务,在《增值税及附加税费预缴表》的第1栏“建筑服务”行次中,第1列“销售额”应填写纳税人提供建筑服务取得的全部价款和价外费用(含税),无论是否存在分包情况。
好的,规定按含税金额申报,谢谢老师!
满意请给五星好评,谢谢