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老师我月末应该怎么结转增值税呀,我们是采购商品后再批发卖出去,当月不会所有的都卖出去呀,我采购和配送的时候都做应交税费的销和进了。

2025-11-02 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-02 18:01

您好,前面结转了,现在出售了这个增值税不用结转了

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快账用户9541 追问 2025-11-02 18:09

老师又有点不懂,我这个月采购的时候是借库存商品应交税费进项贷银行存款,卖出商品的时候是应收账款贷库存商品应交税费销项,这卖的不一定写个月采的,我月末应该怎么结转做账呀

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齐红老师 解答 2025-11-02 18:22

结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税: 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额: 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税

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齐红老师 解答 2025-11-02 18:23

正常的结转是这样的

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发票到了,借应付账款贷库存商品,然后做发票的,借库存商品进项贷应付账款。
2021-01-27
你好   可以的。   不一定非得用A产品的进项税来抵扣。 你用BCD产品的进项税都可以抵扣的 
2021-02-24
你好,对方给你开了发票专票的才可以这么做。
2024-06-13
你好  我给你举例说下。 比如你购进进项税是100元 销项税是120元  会产生20元增值税的缴纳  那么你月末结转:   结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税100 贷:应交税费一应交增值税一进项税额100 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 120贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税120 ; 转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税20贷:应交税费一未交增值税 20 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税20贷:银行存款20。
2021-01-05
是,当月这批货没有卖出去呢, 是利润变少了
2021-04-21
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