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你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗

2025-11-02 18:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-02 18:40

您好,这个要做进项转出的,不能抵扣的

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齐红老师 解答 2025-11-02 18:41

这个是限额抵扣的,发生额的60%,和收入的千分之五,两个取低数

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同学你好 这个就是不抵扣进项
2022-01-21
你好,招待费不可以抵扣进项税额。需要做进项转出。分录的话,麻烦说下费用入账时是怎么做的?
2021-04-12
同学,你好。 没有取得发票,你是不可以抵扣进项税的,你可以先全部计入费用,如果之后取得的是专票,再把相应的进项税的部分冲减费用就可以了。分录:借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:销售费用 -运杂费
2021-05-27
认证之后直接借成本/费用贷应交税费-进项税转出
2020-07-06
您好,借:管理费用-办公费 -10000, 借:管理费用-业务招待费 11300 贷:应交税费-进项税转出 1300 分录都在借方一正一负,金额不大,不更正23年年报和所得税汇缴申报表了,更正太辛苦了
2024-08-03
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