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我们公司承接了一个赛事活动。需要把运动员和裁判从酒店接送到运动场馆。这是其中一项成本。总收入是200万,现在要出审计报告列支出成本。其中车辆成本,有10万是向公交车集团租车的。有8万是我们用了员工的车,无偿使用员工的。但列了8万成本要向对方收取。我们一共是开一张200万的发票给对方的。那这个8万的要有发票吗

2025-11-02 22:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-02 22:16

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-02 22:17

您好,这8万必须有发票,否则审计不认、公司还要多交税。给公交集团的10万有发票所以没问题,但给员工的8万用车费实质是向个人租车,必须去税务局代开发票才能算成本。如果没发票,这8万利润就要多交企业所得税,8万×25%=2万元。规范做法是让员工去税务局代开发票,公司凭票支付8万,会计分录是借:主营业务成本8万,贷:银行存款8万,这样成本合规、借贷相等。

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快账用户3515 追问 2025-11-02 22:21

公司本来就打算没票纳税调增的,因为日常成本很多,可以抵。那如果我的思路是无偿用员工的车,然后经过公司的调配安排,加油费等。然后就要对外收8万。相当于我日常销售,很低的成本,但售价高这种可以吗

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齐红老师 解答 2025-11-02 22:25

 您好,不行,因为“无偿使用”在税务上不成立,你向客户收取了8万费用,就证明这是一项有偿的商业行为,必须确认对应的成本,如果你用公司资金支付了加油费、路桥费等,这些费用本身就是这8万成本的一部分,但不能替代支付给员工的租金报酬,如果没有支付租金的发票,这8万收入对应的成本就无法合规确认,在审计时这笔支出会被剔除,导致公司账面利润虚增8万,最终仍需为这8万的利润缴纳企业所得税(8万×25%=2万元)

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快账用户3515 追问 2025-11-02 22:46

那如果我给员工每人300的租赁车辆费呢,实际用车一周时间。这样审计可以吗?

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齐红老师 解答 2025-11-02 22:48

 您好,每人300元、一周的车辆租赁费,如果总金额不大且标准合理,可以尝试作为职工福利费或补贴处理,但最规范的做法仍然是让员工去税务局代开发票;如果这8万元总成本是由许多个“300元”组成的,审计时仍可能因总额重大且无发票而被质疑,要求按经营租赁业务取得合规发票才能确认成本。

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2025-11-02
你好,同学。 你这是调且不调账,你直接申报表去补税就是了,账上不调整的。 你这之前已经做了相关的工资了。
2021-05-18
问题一,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的话怎么做会计分录?以什么为准作为原始凭证? 不做账务处理
2025-08-26
1不视同销售,因为你后期开发票需要确认收入 2需要入账,你后期还得开发票。没做收入做库存商品 以后开了发票做收入 结转成本 3可以的,可以这么做的。
2025-08-26
应交税费,个人所得税,这个就比较合适。
2025-08-28
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