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Q

老师好,请问应付职工薪酬可以有借方余额吗

2025-11-04 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-04 09:20

同学,你好
是可以的

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快账用户2095 追问 2025-11-04 09:22

谢谢老师!给员工预缴三个月的房租,分摊到每个月的分录怎么写?

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齐红老师 解答 2025-11-04 09:22

同学,你好
借:其他应付款
贷:银行存款

借:管理费用-福利费
贷:其他应付款

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快账用户2095 追问 2025-11-04 09:23

老师要用应付职工薪酬过渡,这样报税的时候好取数,要怎么写分录

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齐红老师 解答 2025-11-04 09:24

同学,你好
借:其他应付款
贷:银行存款

借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款

头像
快账用户2095 追问 2025-11-04 09:26

老师,可以把其他应付款直接换成应付职工薪酬吗

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齐红老师 解答 2025-11-04 09:26

同学,你好
也可以的

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快账用户2095 追问 2025-11-04 09:28

然后每个月摊销分录直接做 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 可以吗?

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齐红老师 解答 2025-11-04 09:30

同学,你好
是可以的

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快账用户2095 追问 2025-11-04 09:35

谢谢老师!我一个科目设置是 2211.05应付职工薪酬-职工福利费, 还有一个科目设置 2211.08应付职工薪酬-职工福利费-房租,可以吗? ,后面带个房租也不是三级明细科目吧,就是想和其他福利费分开一下,可以吗老师?

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齐红老师 解答 2025-11-04 09:37

同学,你好
是可以的

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快账用户2095 追问 2025-11-04 09:54

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-11-04 09:55

不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!

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同学,你好
是可以的
2025-11-04
您好,这个是多计提的吗
2024-08-09
 你好1; 可以的; 比如你工资是次月发; 你年末12月就会有    余额 的;   你次年汇算之前就得支付; 避免到时产生税费 ; 无法税前扣除要调增处理的  
2022-08-25
您好 应付职工薪酬社保贷方有余额 应是计提的金额大于上交的金额
2023-11-02
你好同学,如果应付账款在借方的话,代表少记的了或者多支付,如果余额在贷方,那有可能是多计提了或者未支付。
2021-04-13
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