齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学,你好是可以的
谢谢老师!给员工预缴三个月的房租,分摊到每个月的分录怎么写?
同学,你好借:其他应付款贷:银行存款借:管理费用-福利费贷:其他应付款
老师要用应付职工薪酬过渡,这样报税的时候好取数,要怎么写分录
同学,你好 借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬借:应付职工薪酬 贷:其他应付款
老师,可以把其他应付款直接换成应付职工薪酬吗
同学,你好也可以的
然后每个月摊销分录直接做 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 可以吗?
谢谢老师!我一个科目设置是 2211.05应付职工薪酬-职工福利费, 还有一个科目设置 2211.08应付职工薪酬-职工福利费-房租,可以吗? ,后面带个房租也不是三级明细科目吧,就是想和其他福利费分开一下,可以吗老师?
谢谢老师!
不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!
结转应付职工薪酬的会计分录
应付职工薪酬需要结转吗
应付职工薪酬明细科目应该如何设置
应付职工薪酬怎么结转
应付职工薪酬会计分录怎么写
个税重置密码提示信息验证未通过是什么问题
生产企业付发货运费,入什么费用
老师,你好,个体户也分小规模和一般纳税人是吗;一般的个体户是不都是小规模?
请问报关单委托一达通报关的,出口发票购买方是开给一达通吗,税率多少
两个股东的自产自销农业公司可以享受免企业所得税吗?
老师,我账上的库存现金有80000元。这样有风险吗?
老师您好劳务派遣企业开的普票物流辅助服务税率是多少老师
老师,你能帮我找一份报工资个税的流程吗
无票支出,后面发票回来了,怎么做账?
老师小型微利企业在汇算清缴时有运输费没有发票还有一些办公费无票的填在哪张表哪里
请使用微信扫一扫登录
谢谢老师!给员工预缴三个月的房租,分摊到每个月的分录怎么写?
同学,你好
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用-福利费
贷:其他应付款
老师要用应付职工薪酬过渡,这样报税的时候好取数,要怎么写分录
同学,你好
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款
老师,可以把其他应付款直接换成应付职工薪酬吗
同学,你好
也可以的
然后每个月摊销分录直接做 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 可以吗?
同学,你好
是可以的
谢谢老师!我一个科目设置是 2211.05应付职工薪酬-职工福利费, 还有一个科目设置 2211.08应付职工薪酬-职工福利费-房租,可以吗? ,后面带个房租也不是三级明细科目吧,就是想和其他福利费分开一下,可以吗老师?
同学,你好
是可以的
谢谢老师!
不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!