同学,你好
是可以的

老师你好,请问年末应付职工薪酬可以有余额吗?如果有余额需要缴税吗?
老师可以问个问题吗 我应付职工薪酬社保贷方有余额
请问老师,应付职工薪酬和其他应付款有余额,可以销户吗?
老师,我应付职工薪酬借方余额了,可不可以计提工资把借方余额冲掉
老师早上好!请问应付职工薪酬的贷方可以有余额吗?有三个人的工资没有发放,这个金额直接挂在应付职工薪酬的贷方吗?还是需要通过其他科目做账?
老师我刚开红字发票,出来这个是啥意思?
A公司会计拿到公司收款回单,备注的是借款,是A公司向B公司借款17万,如何做分录?
老师,我之前每笔销售做了销售分录之后我都结转了成本的,我当月的凭证都已录入完了,现在是要结转损益吗?后面要怎么做?
老师好,公司资产总额7000万,购入二手车一次性计提折旧,卖出的话计入营业外收入可以不
工资中扣除的职工安全扣款用于奖励其他职工计入什么科目比较好?
公司帮员工租的房子,但是水电费从员工工资里面扣,计算个税时,是不是填扣除水电费后的应发工资
开票开了10818.5,对方支付了10818,这个差额,怎么做账
贸易公司要办理产地证,是在贸促会申请好还是在海关申请的好?
请问老师,2024年第三四季度和2025年一二季度的印花税做错了,我做的借应交税费印花税,贷银行存款,请问如何调整到税金及附加?
老师,收到失业稳岗返还资金,用于缴纳社保,怎么做账冲成本?
谢谢老师!给员工预缴三个月的房租,分摊到每个月的分录怎么写?
同学,你好
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用-福利费
贷:其他应付款
老师要用应付职工薪酬过渡,这样报税的时候好取数,要怎么写分录
同学,你好
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款
老师,可以把其他应付款直接换成应付职工薪酬吗
同学,你好
也可以的
然后每个月摊销分录直接做 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 可以吗?
同学,你好
是可以的
谢谢老师!我一个科目设置是 2211.05应付职工薪酬-职工福利费, 还有一个科目设置 2211.08应付职工薪酬-职工福利费-房租,可以吗? ,后面带个房租也不是三级明细科目吧,就是想和其他福利费分开一下,可以吗老师?
同学,你好
是可以的
谢谢老师!
不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!