同学,你好
你看应交税费-未交增值税,借方余额

茶叶加工企业,采用投入产出法计算进项税额,是否能享受留抵退税政策?如果能享受,留抵退税怎么计算?
增值税留抵退税后,原来进项税额对应的加计抵减额怎么处理
已知销项税额,进项税额,留抵税额,进项税转出金额,如何计算增值税额?
请问老师销项-进项税额后的余额小于进项加计抵减完的金额怎么做账?进项加计抵减完销项还有留底的
销项税额45500,没有进项抵扣,加上附加税,应交税费总额怎么计算
老师,请问国际货运代理公司收的报关费符合免税?
支付经营所得个税怎么做会计分录
老师,知道个体工商户能不能给员工缴纳五险不。
老师你好税务打电话说我们公司有异常凭证,是22年4月份,25年8月转的进项,我不懂税务局啥意思,下边是以前会计做的账
这个发票抬头是个人对吗?可以使用吗?
老师,一般纳税人,有进项和销项,那么在认证抵扣后计算应交增值税,那么怎么做相应分录,进项有没有余额还是需要结转到哪里
比如说装修公司给装修,不含税成本是1万,我们自己付8个点的钱,就是10,800,约定的开出的税率是13% ,那开出来的发票含税价应该是10,800还是11,300(以不含税10000算)呢?
老师好!这样的发票可以把人工费改成劳务费吗?
董孝斌老师好!现在有这么多发票刚认证,之前还有2024年的发票,就是开发票才做收入,那现在怎样处理进项发票的问题,老师指导一下
收到30万发票,技术维护也已经完成,但是我们合同约定是分三次分批支付(每个月支付10万) 请问,这种情况,可以每月确认10万的费用吗?
怎么从电子税务局里算这个金额
同学,你好
电子税务局,发票业务,认证里面的金额