你好,你开机动车发票的时候直接照折扣之后的来开。

老师您好:我们是一家开自卸车的一级经销商,现在开了一个4S售后,比如有很多淋水桶,自动篷布,这些是对方不给我们开发票,我们的销售给客户,也不给客户开发票,这种帐走呢?谢谢
老师,我们是机动车批发商, 厂家开给我们专票 ,如果我们销售给二级经销商,我们也开专票, 如果我们车子租给客户使用, 那就我们开具机动车发票, 但是原先采购车的时候不确定哪几台车销售,哪几台车租赁,厂家统一给我们开了专票, 那现在要租出去5台, 开了5机动车发票, 这个情况账务处理怎么做呢?
老师,我们是机动车批发商, 厂家开给我们专票 ,如果我们销售给二级经销商,我们也开专票, 如果我们车子租给客户使用, 那就我们开具机动车发票, 但是原先采购车的时候不确定哪几台车销售,哪几台车租赁,厂家统一给我们开了专票, 那现在要租出去5台, 开了5机动车发票, 这个情况账务处理怎么做呢?
老师我问一下我们公司是二级经销商,现在4S店倒闭了开不出来票给我们,我们如果直接开机动车发票给客户的话可以吗,发票的税对方会补给我们,如果可以怎么账务处理
你好,老师,我想问一下,我们是汽车二网销售,客户把钱到我们公司,我们再交给4s店,4s店直接给客户开发票,我们赚的这个差价怎么做账,用什么当原始凭证?我们是小规模
一般纳税人销售自用二手车,已抵扣进项,现已开具二手车销售发票,未开具增值税发票,如何填写增值税申报表
老师 云南那边有个印花第三季度的 印花税没有申报 当时在我的代办里没有要申报的印花税 现在怎么操作 补报新增印花税 也采集不了 没有可采集的数据
老师,我们22年有一笔进项税额需要转出,在25年做的账,税务局打电话税凭证异常,说没转,可是25年8月,都交增值税和滞纳金了,不懂啥意思,下边是以前会计做的分录,老师你帮忙看下,那不对
出纳资金统计表有模板吗?
老师您好,一般纳税人11月申报10月税的时候需要申报10月电商平台收入嘛
老师,请问汽车租赁公司合同纠纷案件很多正常吗?
老师,我现在在做税务注销,做清算企业所得税申报,《剩余财产计算和分配明细表》中的剩余财产是10万,下面有个其中:累计盈余公积,累计未分配利润这两个需要填吗?如果需要,填的是账面上的累计未分配利润吗?
请问老师,公司有两位股东,其中一位股东的出资额是20万,现在要转让出去,已经实缴,是不是就不可以做零元转让了?
老师您好,公司交了8-12月份店面的房租费用,可是钱是10月份才交的,我怎么摊销费用,可以10月份一起摊销3个月费用吗,后面的2个月每月摊
老师你好,税务局打电话说我们22年的发票需要进项税额转出,下边是以前会计的做的账,税务局说还没有转出,不懂什么意思,下边是以前会计做的账,老师你看下那不对啊
那比如说红蓝同票的车价是4万元已经减了折扣,给客户的折扣也减了但是厂家又规定要开4.1万,多出的1千怎么处理呢?
那没办法,减了你收不回来钱,那多交增值税,差额做到营业外支出。
金额大的话做到营业外支出为问题吧?
你好,做到营业外支出没有问题
好的谢谢
不用客气,工作愉快
老师票开41000的话钱也是对应收41000吗?还是收4万,1000差额计入营业外支出?
你好,开41000,你给对方了1000的折扣只能收回40,000差额1000做营业外支出
好的谢谢
不用客气,工作愉快。
那就是我自己要多交1000的增值税吗
是的对的是的对的
好的谢谢,那开具增值税专用发票呢?
增值税发票可以开折扣呀,可是你的价格不是不允许低于41000吗?你又问回来了,你的指导价格不是不允许这么做。