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郭老师接,您好,出口企业,我横联申报日期是9月份,老板让我开票在9月了,但出口代理是10月,我现在申报退税,说出口日期和出口代理时间不一致,要要怎么处理呢

2025-11-04 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-04 14:27

那实际他出口的日期是几月?

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快账用户5086 追问 2025-11-04 14:33

9月开票2单,申报了增值税,但分别10月1日,10月18日出口

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齐红老师 解答 2025-11-04 14:34

修改下你自己的出口日期 9月份增值税申报 10月份做收入

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快账用户5086 追问 2025-11-04 14:37

9月份增值税申报表要改吗,我票开了,实际10月汇率更高,数据能改吗

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齐红老师 解答 2025-11-04 14:43

增值税申报表不需要修改,因为你开发票 然后你确认收入的时候,按照十月份的第一个工作日

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快账用户5086 追问 2025-11-04 14:47

现在11月了,那我发票要红冲在11月吗,需要红冲吗

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齐红老师 解答 2025-11-04 14:52

发票不用红冲 你做收入和应收帐款预收账款有差额的放到财务费用

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快账用户5086 追问 2025-11-04 14:53

发票不红冲,那我退税和我开发发票的人民币金额不一样呢

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齐红老师 解答 2025-11-04 14:58

退税商业的话是根据进项发票来的,他也不是你开的发票

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快账用户5086 追问 2025-11-04 15:01

是生产企业,9月开20万,实际10月出口,那按10月汇率是21万,我现在按9月汇率自检不了, 我11月红冲9月20万发票,会不会有什么问题,到底正规怎么做

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齐红老师 解答 2025-11-04 15:03

你11月份红冲,那你得十二月份申请退税,而且你十月份你还申报增值税吗?

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快账用户5086 追问 2025-11-04 15:04

我也觉得有点乱了,我应该10月份问老师的,现在架在这上面,不知道怎么处理了,您看怎么处理比较好

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齐红老师 解答 2025-11-04 15:12

我的意思是十月份你按照210,000来确认收入 剩余有差额的财务费用,或者补无票收入

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快账用户5086 追问 2025-11-04 15:16

那我就10月补无票收入,1万,,然后退税就直接申请按21万,9月已经开票20万并申报了,就不红冲了,可以吗

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齐红老师 解答 2025-11-04 15:19

可以的,可以不红冲

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快账用户5086 追问 2025-11-04 15:19

好的,谢谢老师给予分析帮助,谢谢

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齐红老师 解答 2025-11-04 15:21

不用客气,工作愉快。

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快账用户5086 追问 2025-11-04 15:27

郭老师,刚问专管员,他建议我11月红冲,一票对一票,好核对,退还是10月退没关系

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齐红老师 解答 2025-11-04 15:32

那收入做到几月份?

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那实际他出口的日期是几月?
2025-11-04
你好,你这个不收外汇很难退税的。 这个是在9月
2025-09-19
你好,把上月的开票冲红了,申报表也冲了,按照9月的开具再申报
2020-10-13
你好,是的,需要申报完增值税再申报出口退税的资料的
2021-08-30
你好,你八月份收到的发票,八月份选择退税勾选,然后在九月份申报出口退税,你八月份就得做账。
2022-08-31
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