那实际他出口的日期是几月?

老师,进项发票本月已认证抵扣,报表也申报了,刚刚发现有一张已认证抵扣的进项发票是用于集体福利的,该怎么处理?
老师,你好,客户的软件(从其他公司购买的软件,适配国外环境,现要升级成适配国内环境)有需要改造升级,我们公司投标中标了,那对应的改造升级软件人员的相关费用可以放研发费用吗?
新增值税法下 劳务派遣开差额票,6个点。 做账分录是借银行存款,贷主营业务收入,销项税额 成本确认,借主营业务成本贷应付职工薪酬 人力资源外包和人事代理,按服务费收入开票。服务费确认收入,代收代付部分计入其他应付款。 这些分录对吗
老师,2020年税务通知公司低价转让股权要按净资产来交个税,当时我写了个说明,说明我这边有正当理由递交到税务局,税务局专管员回复可以了,他们局一致开会说可以了,税务提示风险就没得事了不用交税了,我认为税务上已经处理好了,但是到现在以前股东打电话来说他开不到票,说还是我们股东,我就觉得奇怪了,怎么还是股东不是已经早就解决了吗,最后我问他们办事大厅,他们说找专管员,现在专管员又说要重新上报,问题我上报他们现在不认了,不认了是不是就相当于19年转到现在滞纳金都不得了,不晓得咋个处理这个事情了。
留抵欠税需要怎么操作,什么条件才能抵扣呢,有没风险。一般纳税人,上个月一张进项都拿不回来,这个月要交6031 增值税,可以不交吗,这个月下个月会有进项回来
制造业库存现在实际结转的方法到底是加权平均还是先入先出法
如果专项附加扣除部分25年没有填入,实际是可以填的,汇算时怎么操作
新增值税法下,人力资源公司做帐分录。业务包含劳务派遣,人事代理。人力资源外包
不报个税,缴纳社保。纳税调增是吗老师
个人代开劳务发票 是不是800以内不需要缴纳个人所得税 1000以内不需要缴纳增值税
9月开票2单,申报了增值税,但分别10月1日,10月18日出口
修改下你自己的出口日期 9月份增值税申报 10月份做收入
9月份增值税申报表要改吗,我票开了,实际10月汇率更高,数据能改吗
增值税申报表不需要修改,因为你开发票 然后你确认收入的时候,按照十月份的第一个工作日
现在11月了,那我发票要红冲在11月吗,需要红冲吗
发票不用红冲 你做收入和应收帐款预收账款有差额的放到财务费用
发票不红冲,那我退税和我开发发票的人民币金额不一样呢
退税商业的话是根据进项发票来的,他也不是你开的发票
是生产企业,9月开20万,实际10月出口,那按10月汇率是21万,我现在按9月汇率自检不了, 我11月红冲9月20万发票,会不会有什么问题,到底正规怎么做
你11月份红冲,那你得十二月份申请退税,而且你十月份你还申报增值税吗?
我也觉得有点乱了,我应该10月份问老师的,现在架在这上面,不知道怎么处理了,您看怎么处理比较好
我的意思是十月份你按照210,000来确认收入 剩余有差额的财务费用,或者补无票收入
那我就10月补无票收入,1万,,然后退税就直接申请按21万,9月已经开票20万并申报了,就不红冲了,可以吗
可以的,可以不红冲
好的,谢谢老师给予分析帮助,谢谢
不用客气,工作愉快。
郭老师,刚问专管员,他建议我11月红冲,一票对一票,好核对,退还是10月退没关系
那收入做到几月份?