那实际他出口的日期是几月?

老师您好,我们是生产企业办理退税,8月份出口的,是不是要到9月份再到擎天出口退税系统里操作,我现在已经进行了基础数据采集,数据处理自检申报是要到9月份申报完增值税后再操作吗
老师,我填写生产企业离线出口退税报送单,输进原币币别USD,就自动跳出来美元汇率,这个我们是不能自己改的是吗,因为我报送单上出口日期是8.18,但报送单资料9月才得,我9月开的票,现在申报出口
老师,我们是外贸公司,申请退税显示疑点:存在出口日期与申报年月不在同一年度的出口数据。请问这个要怎么操作的?我们是去年2021年9月份出口的货物,想要在2022年申请退税的。
请问下老师 l我们是出口退税企业,例如9月份申报期内申报出口退税,一般都是开票日期为8月的,8月开票的按正常也进行了入账工作。我想问下例如9月初收到开具的发票,可以在9月的申报期内进行申报出口退税吗?但是有个问题就是9月开的发票正常做账是做的9月对吗?不能做到8月吧?
老师你好,我想问一下,我司1月份的出口退税被税局扣住不给退,要检查出口备案后才给退,这个时间估计有点久,我这个月也有出口要申报,那么申报2月份所属期增值税,期末留抵税就是1月+2月份出口退税额,是不是我1月份申报的出口退税,在出口退税系统是否还能操作退税呢?1月份的出口退税没有退下来,这个月应该申报出口退税的话,留抵税就很大?有没有更加合理的建议?
老师,公司账上未分配利润有300万,注销需要交税吗?
老师,请问制造业用什么财务软件好?
老师,招待费可以抵扣吗
请问:跨区域涉税事项反馈,做不了。通过企业业务-特定主体登录-跨区域报验户登录,是空白的。这是什么原因?要怎么操作
董孝彬老师,你接着说吧,我男友公司不景气,我借给他1万,或者明天跟企业说,之前有个月份工资表没有给我,现在要补申报数据,如果涉及到个税这块,就用费用发票冲账吧!
老师,我们是一般纳税人,公司买的大型设备,40 万左右,生产线上用的,设备款付一半,对方没开发票,但是设备已经到厂使用了,我不能只做预付款了吧?咋处理呢?帮我写个分录吧老师!
老师我们之前信用等级为D级,我们直接判D解除了,现在要调整信用等级,我们应该找专管员,还是去税务大厅12366那?
开票对金额有限制吗?
个体工商户对个人能开票吗?
公司给员工缴纳社保医保个人账户余额是0是怎么回事?
9月开票2单,申报了增值税,但分别10月1日,10月18日出口
修改下你自己的出口日期 9月份增值税申报 10月份做收入
9月份增值税申报表要改吗,我票开了,实际10月汇率更高,数据能改吗
增值税申报表不需要修改,因为你开发票 然后你确认收入的时候,按照十月份的第一个工作日
现在11月了,那我发票要红冲在11月吗,需要红冲吗
发票不用红冲 你做收入和应收帐款预收账款有差额的放到财务费用
发票不红冲,那我退税和我开发发票的人民币金额不一样呢
退税商业的话是根据进项发票来的,他也不是你开的发票
是生产企业,9月开20万,实际10月出口,那按10月汇率是21万,我现在按9月汇率自检不了, 我11月红冲9月20万发票,会不会有什么问题,到底正规怎么做
你11月份红冲,那你得十二月份申请退税,而且你十月份你还申报增值税吗?
我也觉得有点乱了,我应该10月份问老师的,现在架在这上面,不知道怎么处理了,您看怎么处理比较好
我的意思是十月份你按照210,000来确认收入 剩余有差额的财务费用,或者补无票收入
那我就10月补无票收入,1万,,然后退税就直接申请按21万,9月已经开票20万并申报了,就不红冲了,可以吗
可以的,可以不红冲
好的,谢谢老师给予分析帮助,谢谢
不用客气,工作愉快。
郭老师,刚问专管员,他建议我11月红冲,一票对一票,好核对,退还是10月退没关系
那收入做到几月份?