同学,你好
借:费用、成本
贷:应付职工薪酬

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师您好,一般做暂估的分录怎么做,用工资费用怎么冲减暂估的的应付账款,分录又怎么做
老师,请问固定资产暂估入账分录应该怎么做?
老师,您好!建筑施工企业需要做暂估成本,请问,做暂估时的分录?结转暂估成本的分录?后期收到发票付款冲销暂估成本和已结转暂估成本的分录怎么做?
老师,请问暂估费用的分录怎么做?
您好,老师:请问年末暂估工资的分录怎么做呢
                老师,公司账上未分配利润有300万,注销需要交税吗?
老师,请问制造业用什么财务软件好?
老师,招待费可以抵扣吗
请问:跨区域涉税事项反馈,做不了。通过企业业务-特定主体登录-跨区域报验户登录,是空白的。这是什么原因?要怎么操作
董孝彬老师,你接着说吧,我男友公司不景气,我借给他1万,或者明天跟企业说,之前有个月份工资表没有给我,现在要补申报数据,如果涉及到个税这块,就用费用发票冲账吧!
老师,我们是一般纳税人,公司买的大型设备,40 万左右,生产线上用的,设备款付一半,对方没开发票,但是设备已经到厂使用了,我不能只做预付款了吧?咋处理呢?帮我写个分录吧老师!
老师我们之前信用等级为D级,我们直接判D解除了,现在要调整信用等级,我们应该找专管员,还是去税务大厅12366那?
开票对金额有限制吗?
个体工商户对个人能开票吗?
公司给员工缴纳社保医保个人账户余额是0是怎么回事?
那后面发生工资了 如何做
同学,你好
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
好的 谢谢老师
不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!