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报销单上员工填写的总的金额是1033,实际金额是1003,审核时候未发现金额累计错误,也按1033入账,现在要求员工原路退回,那么原来的记账凭证就需要更改吗?

2025-11-04 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-04 16:31

您好,要的,把前面错的红冲掉,再做正确的

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快账用户3115 追问 2025-11-04 16:31

直接做负数分录就可以吧

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齐红老师 解答 2025-11-04 16:33

是的,是的,就是这样的

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快账用户3115 追问 2025-11-04 17:11

广告费都需要提前打申请吧,一般多少金额必须走对公?

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齐红老师 解答 2025-11-04 17:23

如果金额小,一般由员工代付了

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快账用户3115 追问 2025-11-04 18:19

那我们可以规定广告费不管金额大小必须提前申请,金额大的必须走对公,金额小的300以下可以垫付

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齐红老师 解答 2025-11-04 19:10

但这种很难做到,如果要买大东西怎么办

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快账用户3115 追问 2025-11-04 19:11

买什么大东西?我指的是广告制作这类

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齐红老师 解答 2025-11-04 19:12

广告制作类的是可以

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快账用户3115 追问 2025-11-04 19:14

金额怎么规定合理?就是金额多少以下可以不对公付款

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齐红老师 解答 2025-11-04 19:17

一千元以下吧,这种小额的可以自行支付

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快账用户3115 追问 2025-11-04 19:21

一千元以下可以自行垫付报销,一千元以上的广告费就要对公支付,是这样吧

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齐红老师 解答 2025-11-04 19:31

是的, 是的,就是这样的

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您好,要的,把前面错的红冲掉,再做正确的
2025-11-04
您好,这种肯定是你的不对了,这个是工作态度的问题,是需要分开做的这个
2023-07-17
您好,不能的,只能报销1699.99,报销金额不能大于票面金额。
2023-12-18
你好,会计上做账是分毫不能差的,有差异了账就没法平了。特别是差了零点零几的,最是痛苦。所以,基本上是不愿意有差异。建议按发票数字报销。
2023-12-18
是的,是的,是的,是这样,你这个做红字,然后做订正分录的时候按实际开过来的发票金额做新分录。 是可以
2020-09-19
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