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老师,印花税申报的时候,如果当期开具的销售发票金额是负数,是不是要冲减计税金额呢?

2025-11-05 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-05 09:26

不需要的,当期是负数0申报就行

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快账用户4415 追问 2025-11-05 09:33

可是当期还有进项票,有一部分进项金额,这样也不需要申报吗

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齐红老师 解答 2025-11-05 09:39

你勾选了进项就填再进项,没有勾选就0申报

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不需要的,当期是负数0申报就行
2025-11-05
你好,是购销合同的印花税吗? 
2021-12-01
同学你好 是的,需要这样的
2020-12-07
如果你开了红冲的发票就是你说的2种情况
2022-09-30
同学你好 开通负数申报,然后填写负数就行了,印花税零申报
2020-09-14
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