是先交企业所得税,净利润分红才按20%交个税

老师好,个人互股东分红,缴纳个人所得税20%。那如果把这些金额以工资的形式发,是不是可以按照工资薪金所得,按工资的税率缴纳个人所得税?这么操作可以不
个人独资企业投资公司公司产生利润分红,个人独资企业需要缴纳什么税款,是公司要先缴纳企业所得税后再分红给个人独资企业吗?个人独资企业收到分红在缴纳个人所得税吗?这个个人所得税按具体哪个缴纳
个人独资企业是缴纳个人所得税,那老板的社保需不需要分单位缴纳部分和个人缴纳部分?
企业取得利润需要缴纳企业所得税,缴纳过后企业所得税才能给老板分利润,老板分的利润还要交纳个人所得税,是这样吗?缴纳两次税
假如房租5万,就是这五万需要的企业所得税缴纳已经缴纳了,但是未分配利润分红不是还有20%吗,这个五万降低了未分配利润有影响吗,所得税已经缴纳了,分红这五万还需缴纳20分红个税吗?
员工有时候报销没有发票会找一些替票,比如打车费,加油费还有其他一些发票,等自己报销时再用,结果平时随手会要一些发票,但是可能以后永远也不会报销,结果导致电子税务局上好多这种小金额的票挂着没报销没抵扣,请问这样好吗?有风险吗?
我投资的酒店,法人是另外一个股东,平台收入,跟店里收入可以用我的银行卡吗?
经营范围中没有,添加进去,也没有实际业务。但是与其他酒店合作,这样我们可以开具吗?
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师好,我们公司是1月份的工资2月发3月报个税,员工离职后新换的公司是2月份的工资3月份发3月份报个税,导致25年一共给这个员工报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么合规解决办法吗老师?
0元转让买了一个亏本企业,原来账套的未分配利润是亏损几十万,我们是接着这个账套往下做账吗?原来的法人没有实收资本,都是借资给公司,账里面有个其他应付款几十万,这个要怎么处理
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师我们是会务公司,对方要求开具发票中把餐费,住宿费写到明细中?我们公司可以吗?
老师 我朋友去年办了个公司 属于小微企业 没有开展业务 也没有申报 通过企查查 公司存续 接下来这个公司如果发生业务 我们是以前也要申报还是怎么办
有一个员工离职了,他的信息已经删了,工资已经没再报了,。但是还没有在自然人扣缴端做离职,但是他的信息已经删了,要怎么样在自然人扣缴端给她做离职呢?重新添加,然后做离职吗?
这个我知道,如果按工资和年终奖就不需要缴这部分的企业所得税了呀?还有小微企业是5%吧?
你按工资和奖金申报个税,就不需要交其它税了
小微企业是5%的企业所得税税率吧?还有高企技术企业享受什么政策?
小微企业是5%的企业所得税税率,还有高企技术企业享受什么政策是15%