您好,
借:管理费用-福利费
贷:应付职工

老师,个人报销的通讯发票,抬头开的公司名称,电话那里写的是个人的电话号码,这样的发票可以入账税前扣除吗
公司有个车间租给别人 电费是我们全额支付给电业局的。发票也全部来给我们公司的 那,给这个车间只要分割单,还是我可以自己开票电费给他们。 如果自己开,会计科目怎么写 如果就开分割单,会计科目又怎么写
1. 公司收到客户的现金货款,怎样存入公司的银行账户里,存款步骤是怎样办理的? 2. 相应的会计分录分成哪几个步骤,怎样做分录? 3. 客户是个人,可以开具增值税普通发票给对方吗?抬头写个人名字,类似网上商城购物开具发票给个人那样是吗? 4. 客户是个人,如果不开发票,是否在纳税申报时确认无票收入,类似超市售货给个人那样吗?
老师,差旅费补贴这一块,是每个地方都有自己的标准还是咋地,就比如差补和餐补没有发票就可以直接计入到差旅费里面对吧,不用纳税调增的吧,然后员工的电话补贴这一块,如果抬头开公司是可以报销的对吧,那入什么费用呢,如果抬头开的是个人呢
老师,差旅费补贴这一块,是每个地方都有自己的标准还是咋地,就比如差补和餐补没有发票就可以直接计入到差旅费里面对吧,不用纳税调增的吧,然后员工的电话补贴这一块,如果抬头开公司是可以报销的对吧,那入什么费用呢,如果抬头开的是个人呢
老师,一般纳税人的企业所得税税率是多少
老师,透视表数值为什么不能求和?都是数值呀!
老师,你有2026年(10)号文件吗?我查询不到
小规模单位,都没入库,直接从采购方拉走了,我们卖出羊肉卷,牛肉,羊排开出发票确认收入,但是本月付了牛肉的一部分,其余的牛肉下月支付了,但是羊肉卷和羊排未付,老板说先估一下,后面再说,这怎么做账?
老师好,资产负债表上,年初数和期末余额,两都的差额就是本月的数据对吗
我们给货代付款他报关,港杂,国内运输费都是有6%的税点,但是我们是报关单的税点额外支付,剩余港杂跟国内的都从里面扣,开含税的,报关开不含税,其余开含税这样可以吗
已经用货币出资了能转换成知识产权么。就是相当于用实缴金额买知识产权?
老师,2个个体户,一个收入少、一个收入多,C表在收入少处申报好、还是在收入多处申报好???
请问老师我们固定资产原价和固定资产折旧上余额一直还有21188元,都好多年了,现在这个会计也不知道原来是什么,是半路建的账套,请问怎么把这个余额去掉,分录如何
您好,老师,请问补交以前年度企业所得税账务处理是怎样的?还有税收滞纳金的账务处理?谢谢